イサム塗料(4624)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,219,812 | 8,110,743 |
| 売上原価 | 5,634,477 | 5,549,668 |
| 売上総利益 | 2,585,335 | 2,561,075 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,865,802 | 1,845,409 |
| 全事業営業利益 | 719,533 | 715,666 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,540 | 3,128 |
| 有価証券利息 | 31,983 | 18,402 |
| 受取配当金 | 11,981 | 14,744 |
| 受取賃貸料 | 53,790 | 52,455 |
| 塗装情報サービス会費 | 73,826 | 73,462 |
| 生命保険満期差益 | 15,575 | 3,691 |
| 負ののれん償却額 | 11,572 | 11,572 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 795 |
| その他 | 14,243 | 14,992 |
| 営業外収益計 | 218,510 | 193,241 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,526 | 12,278 |
| 支払補償費 | 290 | 348 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,897 | 3,185 |
| その他 | 1,598 | 2,788 |
| 営業外費用計 | 25,311 | 18,599 |
| 当期経常利益 | 912,732 | 890,308 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券償還益 | 8,466 | - |
| 特別利益計 | 8,466 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 242 | - |
| 会員権評価損 | 150 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 35,963 | 618 |
| 特別損失計 | 36,355 | 618 |
| 税引前当年度純利益 | 884,843 | 889,690 |
| 法人税 | 328,874 | 300,625 |
| 法人税等調整額 | 9,693 | 10,103 |
| 法人税等合計 | 338,567 | 310,728 |
| 四半期純利益 | 546,276 | 578,962 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,625 | 9,267 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 537,651 | 569,695 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,640,015 | 7,532,332 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 199,428 | 296,034 |
| 製品期首たな卸高 | 624,845 | 600,298 |
| 当期製品製造原価 | 4,063,506 | 3,993,721 |
| 当期商品仕入高 | 1,440,267 | 1,438,382 |
| 合計 | 6,328,046 | 6,328,435 |
| 商品期末たな卸高 | 296,034 | 391,035 |
| 製品期末たな卸高 | 600,298 | 607,532 |
| 他勘定振替高 | 42,530 | 32,985 |
| 売上原価 | 5,389,184 | 5,296,883 |
| 売上総利益 | 2,250,831 | 2,235,449 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,702,016 | 1,678,417 |
| 全事業営業利益 | 548,815 | 557,032 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 56,680 | 44,110 |
| 受取賃貸料 | 65,106 | 63,771 |
| 塗装情報サービス会費 | 73,826 | 73,462 |
| 生命保険満期差益 | 15,575 | 3,691 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 807 |
| その他 | 15,112 | 16,300 |
| 営業外収益計 | 226,299 | 202,141 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,148 | 2,457 |
| 支払補償費 | 290 | 349 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,835 | 640 |
| その他 | 1,598 | 2,787 |
| 営業外費用計 | 13,871 | 6,233 |
| 当期経常利益 | 761,243 | 752,940 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券償還益 | 8,466 | - |
| 特別利益計 | 8,466 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 279 | - |
| 会員権評価損 | 150 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 35,963 | 618 |
| 特別損失計 | 36,392 | 618 |
| 税引前当年度純利益 | 733,317 | 752,322 |
| 法人税 | 266,092 | 254,431 |
| 法人税等調整額 | 17,197 | 9,254 |
| 法人税等合計 | 283,289 | 263,685 |
| 四半期純利益 | 450,028 | 488,637 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 38,762 | 39,706 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 188,697 | 188,550 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,332 | 1 |
| 従業員給料 | 536,543 | 513,194 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 158,052 | 145,396 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,179 | 21,502 |
| 退職給付費用 | 46,506 | 44,964 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 145,832 | 151,562 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 184,896 | 184,795 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,142 | - |
| 従業員給料 | 491,823 | 465,595 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 146,553 | 133,241 |
| 退職給付費用 | 44,515 | 42,908 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,467 | 17,910 |
| 減価償却費 | 75,801 | 59,564 |