イサム塗料(4624)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,377,002 | 8,219,812 |
| 売上原価 | 5,492,250 | 5,634,477 |
| 売上総利益 | 2,884,752 | 2,585,335 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,031,776 | 1,865,802 |
| 全事業営業利益 | 852,976 | 719,533 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,269 | 5,540 |
| 有価証券利息 | 24,345 | 31,983 |
| 受取配当金 | 9,385 | 11,981 |
| 受取賃貸料 | 53,566 | 53,790 |
| 塗装情報サービス会費 | 75,158 | 73,826 |
| 生命保険満期差益 | 16,677 | 15,575 |
| 負ののれん償却額 | 11,572 | 11,572 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,158 | - |
| その他 | 11,802 | 14,243 |
| 営業外収益計 | 210,932 | 218,510 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,994 | 14,526 |
| 支払補償費 | 1,952 | 290 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8,897 |
| 為替差損 | 2,779 | - |
| その他 | 459 | 1,598 |
| 営業外費用計 | 22,184 | 25,311 |
| 当期経常利益 | 1,041,724 | 912,732 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,746 | - |
| 投資有価証券償還益 | - | 8,466 |
| 負ののれん発生益 | 111,774 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 999 | - |
| 退職給付引当金戻入額 | 4,475 | - |
| 特別利益計 | 118,994 | 8,466 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 10,487 | 242 |
| 会員権評価損 | 2,300 | 150 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 35,963 |
| 特別損失計 | 12,787 | 36,355 |
| 税引前当年度純利益 | 1,147,931 | 884,843 |
| 法人税 | 379,430 | 328,874 |
| 法人税等調整額 | 7,643 | 9,693 |
| 法人税等合計 | 387,073 | 338,567 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 760,858 | 546,276 |
| 少数株主持分利益 | 7,508 | 8,625 |
| 当年度純利益 | 753,350 | 537,651 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,793,130 | 7,640,015 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 237,301 | 199,428 |
| 製品期首たな卸高 | 623,799 | 624,845 |
| 当期製品製造原価 | 3,900,806 | 4,063,506 |
| 当期商品仕入高 | 1,301,088 | 1,440,267 |
| 合計 | 6,062,994 | 6,328,046 |
| 商品期末たな卸高 | 199,428 | 296,034 |
| 製品期末たな卸高 | 624,845 | 600,298 |
| 他勘定振替高 | 297 | 42,530 |
| 売上原価 | 5,238,424 | 5,389,184 |
| 売上総利益 | 2,554,706 | 2,250,831 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,864,654 | 1,702,016 |
| 全事業営業利益 | 690,052 | 548,815 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 44,071 | 56,680 |
| 受取賃貸料 | 64,556 | 65,106 |
| 塗装情報サービス会費 | 75,158 | 73,826 |
| 生命保険満期差益 | 16,677 | 15,575 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,433 | - |
| その他 | 11,981 | 15,112 |
| 営業外収益計 | 214,876 | 226,299 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,188 | 3,148 |
| 支払補償費 | 1,952 | 290 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8,835 |
| 為替差損 | 2,779 | - |
| その他 | 525 | 1,598 |
| 営業外費用計 | 8,444 | 13,871 |
| 当期経常利益 | 896,484 | 761,243 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,746 | - |
| 投資有価証券償還益 | - | 8,466 |
| 特別利益計 | 1,746 | 8,466 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 10,461 | 279 |
| 会員権評価損 | - | 150 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 35,963 |
| 特別損失計 | 10,461 | 36,392 |
| 税引前当年度純利益 | 887,769 | 733,317 |
| 法人税 | 328,032 | 266,092 |
| 法人税等調整額 | 11,453 | 17,197 |
| 法人税等合計 | 339,485 | 283,289 |
| 当年度純利益 | 548,284 | 450,028 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 36,001 | 38,762 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 189,929 | 188,697 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,332 |
| 従業員給料 | 607,039 | 536,543 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 175,761 | 158,052 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,647 | 21,179 |
| 退職給付費用 | 49,095 | 46,506 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 132,979 | 145,832 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 186,038 | 184,896 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,142 |
| 従業員給料 | 567,564 | 491,823 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 163,879 | 146,553 |
| 退職給付費用 | 47,158 | 44,515 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,935 | 17,467 |
| 減価償却費 | 84,568 | 75,801 |