有価証券報告書-第69期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,190,086 | 14,909,325 |
売上原価 | 10,658,528 | 11,373,819 |
売上総利益 | 3,531,558 | 3,535,506 |
販売費及び一般管理費 | 2,435,815 | 2,600,605 |
全事業営業利益 | 1,095,742 | 934,900 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,960 | 5,706 |
受取配当金 | 8,376 | 8,281 |
為替差益 | 104,859 | 70,404 |
その他 | 35,471 | 55,958 |
営業外収益計 | 155,667 | 140,351 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36 | 196 |
売上割引 | 9,704 | 10,205 |
自己株式取得費用 | 18,272 | - |
追徴消費税等 | - | 3,378 |
その他 | 538 | 3,564 |
営業外費用計 | 28,552 | 17,345 |
当期経常利益 | 1,222,857 | 1,057,906 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,251 | 4,350 |
投資有価証券売却益 | - | 4,653 |
負ののれん発生益 | 72,130 | - |
保険解約返戻金 | - | 138,939 |
特別利益計 | 73,382 | 147,943 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 8,993 | 23,262 |
固定資産圧縮損 | - | 579 |
減損損失 | - | 19,125 |
特別損失計 | 8,993 | 42,968 |
税引前当年度純利益 | 1,287,246 | 1,162,881 |
法人税 | 448,435 | 571,744 |
法人税等調整額 | 99,117 | -15,670 |
法人税等合計 | 547,553 | 556,074 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 739,693 | 606,807 |
少数株主持分利益 | - | - |
当年度純利益 | 739,693 | 606,807 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,219,519 | 11,171,001 |
売上原価 | 8,345,491 | 8,510,438 |
売上総利益 | 2,874,027 | 2,660,563 |
販売費及び一般管理費 | 2,007,821 | 1,979,842 |
全事業営業利益 | 866,206 | 680,720 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 52,324 | 55,989 |
受取配当金 | 8,328 | 86,151 |
為替差益 | 94,822 | 69,138 |
受取ロイヤリティー | 28,601 | 17,501 |
貸倒引当金戻入額 | 26,997 | 10,332 |
その他 | 34,418 | 44,591 |
営業外収益計 | 245,492 | 283,704 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36 | 37 |
自己株式取得費用 | 18,272 | - |
その他 | 10,017 | 12,350 |
営業外費用計 | 28,326 | 12,388 |
当期経常利益 | 1,083,372 | 952,036 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 485 | 3,632 |
投資損失引当金戻入額 | - | 6,600 |
特別利益計 | 485 | 10,232 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 8,249 | 19,874 |
固定資産圧縮損 | - | 579 |
減損損失 | - | 10,376 |
特別損失計 | 8,249 | 30,830 |
税引前当年度純利益 | 1,075,607 | 931,438 |
法人税 | 342,763 | 321,950 |
法人税等調整額 | 77,788 | 5,969 |
法人税等合計 | 420,551 | 327,920 |
当年度純利益 | 655,055 | 603,518 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,421 | 22,292 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 325,804 | 397,218 |
給料及び手当 | 527,290 | 568,515 |
賞与引当金繰入額 | 75,309 | 79,340 |
役員賞与引当金繰入額 | 32,550 | 30,700 |
退職給付費用 | 26,453 | 24,467 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,669 | 21,565 |
貸倒引当金繰入額 | - | 134 |
研究開発費 | 604,725 | 547,645 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 936,931 | 867,926 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 271,726 | 327,850 |
給料及び手当 | 379,853 | 375,720 |
賞与引当金繰入額 | 65,696 | 58,636 |
役員賞与引当金繰入額 | 26,200 | 25,700 |
退職給付費用 | 21,666 | 17,716 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,077 | 19,855 |
減価償却費 | 58,878 | 54,220 |
研究開発費 | 604,725 | 547,645 |