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有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 11:09
【資料】
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【項目】
105項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金70,79478,771
受取手形及び売掛金20,213※3 19,704
商品及び製品2,1991,933
仕掛品1,0271,017
未成工事支出金177198
原材料及び貯蔵品4,0584,193
繰延税金資産730672
その他451424
貸倒引当金△62△54
流動資産合計99,590106,862
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物10,84311,044
減価償却累計額△6,326△6,627
建物及び構築物(純額)4,5164,416
機械装置及び運搬具5,7875,856
減価償却累計額△5,066△5,247
機械装置及び運搬具(純額)721608
土地8,3408,386
建設仮勘定107226
その他1,0331,027
減価償却累計額△952△942
その他(純額)8185
有形固定資産合計13,76713,723
無形固定資産1,0921,172
投資その他の資産
投資有価証券1414
繰延税金資産256250
退職給付に係る資産538565
その他3,5062,380
貸倒引当金△150△176
投資その他の資産合計4,1653,034
固定資産合計19,02517,930
資産合計118,616124,793

(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金5,9835,596
短期借入金3,0303,030
未払金5,3385,557
未払法人税等2,2451,427
賞与引当金1,5451,455
役員賞与引当金8867
製品保証引当金4944
その他1,2371,342
流動負債合計19,51918,522
固定負債
預り保証金1,1851,274
繰延税金負債4166
役員退職慰労引当金1,1091,133
退職給付に係る負債7168
その他-1
固定負債合計2,4072,542
負債合計21,92621,065
純資産の部
株主資本
資本金2,6622,662
資本剰余金3,1373,137
利益剰余金99,333106,376
自己株式△9,399△9,512
株主資本合計95,732102,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金22
為替換算調整勘定1,0161,106
退職給付に係る調整累計額△60△43
その他の包括利益累計額合計9571,064
純資産合計96,690103,727
負債純資産合計118,616124,793

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