有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 製品売上高 | 23,087,499 | 24,269,749 | |||||||||
| 商品売上高 | 2,575,050 | 3,041,520 | |||||||||
| 売上高合計 | 25,662,550 | 27,311,269 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 135,831 | 118,275 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※1 19,007,905 | ※1 20,781,555 | |||||||||
| 合計 | 19,143,736 | 20,899,831 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 118,275 | 141,201 | |||||||||
| 製品売上原価 | 19,025,461 | 20,758,629 | |||||||||
| 商品期首たな卸高 | 16,221 | 19,063 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 2,374,834 | 2,827,903 | |||||||||
| 合計 | 2,391,055 | 2,846,966 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 19,063 | 15,085 | |||||||||
| 商品売上原価 | 2,371,992 | 2,831,881 | |||||||||
| 売上原価合計 | 21,397,453 | 23,590,511 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,265,096 | 3,720,758 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃 | 1,525,599 | 1,527,949 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △8,285 | △2,828 | |||||||||
| 役員報酬 | 175,280 | 182,280 | |||||||||
| 従業員給料及び手当 | 356,769 | 377,543 | |||||||||
| 賞与 | 82,952 | 49,037 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 32,600 | - | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 53,950 | 49,407 | |||||||||
| 退職給付費用 | 38,374 | 36,845 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,350 | 17,250 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 11,832 | 6,000 | |||||||||
| 法定福利及び厚生費 | 89,724 | 70,350 | |||||||||
| 交際費 | 47,458 | 45,946 | |||||||||
| 通信交通費 | 93,265 | 77,817 | |||||||||
| 賃借料 | 157,100 | 164,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,322 | 51,394 | |||||||||
| その他 | 264,190 | 254,396 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 2,994,485 | ※1 2,907,530 | |||||||||
| 営業利益 | 1,270,611 | 813,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,604 | 570 | |||||||||
| 受取配当金 | 7,317 | 10,182 | |||||||||
| 受取保険金 | 6,288 | 325 | |||||||||
| 保険返戻金 | 23,451 | 61,067 | |||||||||
| その他 | 15,391 | 13,866 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 55,054 | 86,012 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 27,469 | 19,530 | |||||||||
| 手形売却損 | 20,247 | 19,800 | |||||||||
| 社債利息 | 8,208 | 7,163 | |||||||||
| その他 | 3,884 | 102 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 59,810 | 46,597 | |||||||||
| 経常利益 | 1,265,854 | 852,643 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 2,316 | ※2 5,139 | |||||||||
| 特別利益合計 | 2,316 | 5,139 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※3 7,896 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 4,278 | ※4 5,324 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,450 | - | |||||||||
| 社葬費用 | 26,181 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 31,909 | 13,221 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,236,261 | 844,561 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 510,091 | 324,875 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 4,129 | 30,020 | |||||||||
| 法人税等合計 | 514,220 | 354,896 | |||||||||
| 当期純利益 | 722,040 | 489,664 | |||||||||