扶桑薬品工業(4538)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,901 | 5,898 |
| 受取手形 | 378 | 337 |
| 売掛金 | 20,586 | 20,844 |
| 商品及び製品 | 7,206 | 7,807 |
| 仕掛品 | 102 | 103 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,449 | 1,377 |
| 前渡金 | 19 | 50 |
| 前払費用 | 249 | 83 |
| 繰延税金資産 | 571 | 559 |
| その他 | 91 | 371 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 38,556 | 37,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,857 | 27,149 |
| 減価償却累計額 | -19,584 | -20,051 |
| 建物(純額) | 7,273 | 7,098 |
| 構築物 | 1,976 | 2,008 |
| 減価償却累計額 | -1,486 | -1,519 |
| 構築物(純額) | 489 | 489 |
| 機械及び装置 | 23,959 | 24,355 |
| 減価償却累計額 | -21,260 | -21,898 |
| 機械及び装置(純額) | 2,698 | 2,457 |
| 車両運搬具 | 68 | 63 |
| 減価償却累計額 | -65 | -57 |
| 車両運搬具(純額) | 3 | 6 |
| 工具 | 4,490 | 4,595 |
| 減価償却累計額 | -3,931 | -4,032 |
| 工具 | 559 | 562 |
| 土地 | 9,968 | 9,968 |
| リース資産 | 18 | 18 |
| 減価償却累計額 | -3 | -6 |
| リース資産(純額) | 15 | 12 |
| 建設仮勘定 | 954 | 3,857 |
| 有形固定資産合計 | 21,963 | 24,452 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 17 | 9 |
| ソフトウエア | 315 | 362 |
| その他 | 16 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 348 | 388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,662 | 4,081 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 25 | 20 |
| 長期前払費用 | 257 | 148 |
| 繰延税金資産 | - | 225 |
| その他 | 1,827 | 1,878 |
| 貸倒引当金 | | |
| 投資その他の資産合計 | 7,775 | 6,354 |
| 固定資産計 | 30,088 | 31,195 |
| 資産の部合計 | 68,644 | 68,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 5,033 | 5,305 |
| 電子記録債務 | 2,832 | 3,024 |
| 買掛金 | 4,087 | 4,021 |
| 短期借入金 | 3,250 | 3,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,034 | 2,888 |
| 1年内償還予定の社債 | 176 | 126 |
| リース債務 | 3 | 3 |
| 未払金 | 1,514 | 1,905 |
| 未払費用 | 404 | 406 |
| 預り金 | 43 | 45 |
| 前受収益 | 4 | 3 |
| 賞与引当金 | 960 | 936 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 1 |
| 値引補償引当金 | 25 | 31 |
| 売上割戻引当金 | 277 | 269 |
| 返品調整引当金 | 4 | 3 |
| 設備関係支払手形 | 232 | 1,683 |
| その他 | 2,301 | 2,524 |
| 流動負債計 | 24,219 | 26,430 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 316 | 190 |
| 長期借入金 | 4,837 | 4,940 |
| リース債務 | 12 | 8 |
| 繰延税金負債 | 224 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,816 | 1,642 |
| 退職給付引当金 | 1,405 | 1,439 |
| 役員退職慰労引当金 | 218 | 233 |
| 資産除去債務 | 103 | 105 |
| その他 | 598 | 98 |
| 固定負債計 | 9,532 | 8,658 |
| 負債の部合計 | 33,751 | 35,088 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,758 | 10,758 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
| その他資本剰余金 | 5,010 | 5,010 |
| 資本剰余金合計 | 15,010 | 15,010 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 研究開発積立金 | 250 | 250 |
| 退職給与積立金 | 50 | 50 |
| 貸倒準備積立金 | 120 | 120 |
| 別途積立金 | 5,300 | 5,300 |
| 繰越利益剰余金 | 6,976 | 6,593 |
| 利益剰余金合計 | 12,696 | 12,313 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,438 |
| 株主資本合計 | 37,036 | 36,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,301 | 1,166 |
| 土地再評価差額金 | -4,446 | -4,272 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,144 | -3,106 |
| 純資産の部合計 | 34,892 | 33,538 |
| 負債・純資産合計 | 68,644 | 68,627 |