有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 17百万円 | 12百万円 |
| 未払賞与 | 160 〃 | 140 〃 |
| たな卸資産評価損 | 30 〃 | 30 〃 |
| 貸倒引当金 | 17 〃 | 18 〃 |
| 販売促進引当金 | 126 〃 | 111 〃 |
| 退職給付引当金 | 72 〃 | 65 〃 |
| 役員退職慰労引当金 | 102 〃 | 109 〃 |
| 固定資産除却損 | 2 〃 | 2 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 60 〃 | 60 〃 |
| その他 | 308 〃 | 298 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 897 〃 | 848 〃 |
| 評価性引当額 | △356 〃 | △360 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 540 〃 | 488 〃 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △269百万円 | △416百万円 |
| 土地再評価に係る繰延税金負債 | △1,168 〃 | △1,115 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △1,438 〃 | △1,532 〃 |
| 繰延税金負債の純額 | △897 〃 | △1,044 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 永久に損金に算入されない費用項目 | △4.6% | △7.4% |
| 住民税均等割 | 1.9% | 2.8% |
| 試験研究費の税額控除 | △11.6% | △15.6% |
| 評価性引当額の増減 | 0.4% | 0.5% |
| 前期確定申告差異 | ― | 0.2% |
| その他 | △0.7% | 0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 16.3% | 12.0% |