有価証券報告書-第54期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,503 | 6,251 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 15,142 | ※2 16,903 |
| 商品及び製品 | 3,667 | 3,169 |
| 仕掛品 | 2,130 | 2,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,688 | 5,303 |
| 未収入金 | 20 | 39 |
| 繰延税金資産 | 543 | 579 |
| その他 | 519 | 453 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 |
| 流動資産合計 | 33,208 | 35,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 10,643 | ※1 11,023 |
| 減価償却累計額 | △4,975 | △5,449 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,667 | 5,573 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 9,687 | ※1 9,078 |
| 減価償却累計額 | △6,939 | △7,263 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,747 | 1,814 |
| 土地 | 872 | 915 |
| リース資産 | 3,096 | 4,434 |
| 減価償却累計額 | △1,053 | △1,573 |
| リース資産(純額) | 2,043 | 2,860 |
| 建設仮勘定 | 210 | 315 |
| その他 | ※1 1,142 | ※1 1,273 |
| 減価償却累計額 | △981 | △1,052 |
| その他(純額) | 161 | 220 |
| 有形固定資産合計 | 11,703 | 11,700 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,976 | 1,764 |
| その他 | ※1 732 | ※1 455 |
| 無形固定資産合計 | 2,709 | 2,220 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 58 | 60 |
| 長期前渡金 | 1,285 | 2,320 |
| 繰延税金資産 | 477 | 447 |
| その他 | 108 | 861 |
| 投資その他の資産合計 | 1,930 | 3,689 |
| 固定資産合計 | 16,342 | 17,610 |
| 資産合計 | 49,551 | 53,117 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 5,721 | ※2 6,746 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 653 | - |
| リース債務 | 432 | 537 |
| 未払法人税等 | 1,064 | 373 |
| 賞与引当金 | 874 | 1,161 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 14 |
| 返品調整引当金 | 10 | 17 |
| その他 | 2,746 | 2,695 |
| 流動負債合計 | 11,513 | 11,546 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 1,780 | 2,534 |
| 退職給付に係る負債 | 1,108 | 1,210 |
| その他 | 547 | 475 |
| 固定負債合計 | 5,436 | 6,220 |
| 負債合計 | 16,949 | 17,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,799 | 3,799 |
| 資本剰余金 | 5,023 | 5,023 |
| 利益剰余金 | 24,541 | 27,119 |
| 自己株式 | △1,476 | △1,504 |
| 株主資本合計 | 31,887 | 34,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 9 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8 | 23 |
| 為替換算調整勘定 | 678 | 850 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 27 |
| その他の包括利益累計額合計 | 711 | 909 |
| 非支配株主持分 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 32,601 | 35,350 |
| 負債純資産合計 | 49,551 | 53,117 |