- 4912
- 2026/09/04
- 時価
- 5117億円
- PER 予
- 20.24倍
- 2009年以降
- 12.81-35.61倍
(2009-2025年) - PBR
- 1.52倍
- 2009年以降
- 0.99-4.05倍
(2009-2025年) - 配当 予
- 1.86%
- ROE 予
- 7.51%
- ROA 予
- 4.69%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2013年12月31日
- 69億2100万
- 2014年12月31日 +14.32%
- 79億1200万
個別
- 2013年12月31日
- 66億5100万
- 2014年12月31日 +15.11%
- 76億5600万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2015/03/30 9:06
前連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日) 当連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) 税効果調整前税効果額 4,598百万円△1,383百万円 1,588百万円△628百万円 その他有価証券評価差額金 3,214百万円 959百万円 繰延ヘッジ損益当期発生額 27百万円 △38百万円 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/03/30 9:06
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳第153期(平成25年12月31日) 第154期(平成26年12月31日) 資産除去債務 △72百万円 △72百万円 その他有価証券評価差額金 △3,148百万円 △3,768百万円 その他 ― △202百万円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/03/30 9:06
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成25年12月31日) 当連結会計年度(平成26年12月31日) 資産除去債務 △40百万円 △45百万円 その他有価証券評価差額金 △3,159百万円 △3,783百万円 その他 ― △202百万円