有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,182 | 773 |
受取手形及び売掛金 | 9,450 | 9,164 |
有価証券 | 5,828 | 6,848 |
商品及び製品 | 1,524 | 1,634 |
仕掛品 | 598 | 726 |
原材料及び貯蔵品 | 852 | 921 |
繰延税金資産 | 58 | 56 |
その他 | 359 | 327 |
貸倒引当金 | -49 | -38 |
流動資産合計 | 19,805 | 20,414 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,397 | 11,430 |
減価償却累計額 | -8,738 | -8,954 |
建物及び構築物(純額) | 2,658 | 2,476 |
機械装置及び運搬具 | 31,921 | 32,768 |
減価償却累計額 | -27,398 | -28,602 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,522 | 4,165 |
土地 | 3,727 | 3,727 |
建設仮勘定 | 287 | 104 |
その他 | 5,164 | 5,288 |
減価償却累計額 | -4,899 | -5,024 |
その他(純額) | 264 | 264 |
有形固定資産合計 | 11,461 | 10,738 |
無形固定資産 | | |
のれん | 380 | 385 |
ソフトウエア | 142 | 100 |
その他 | 13 | 13 |
無形固定資産合計 | 536 | 499 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,798 | 4,743 |
長期貸付金 | 12 | 12 |
繰延税金資産 | 76 | 78 |
その他 | 658 | 728 |
貸倒引当金 | -23 | -25 |
投資その他の資産合計 | 6,522 | 5,538 |
固定資産合計 | 18,519 | 16,776 |
資産合計 | 38,325 | 37,190 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,506 | 9,030 |
未払金 | 2,204 | 1,463 |
短期借入金 | 98 | 361 |
未払法人税等 | 57 | 49 |
役員賞与引当金 | 42 | 57 |
繰延税金負債 | 9 | 10 |
資産除去債務 | 18 | 18 |
その他 | 1,606 | 1,077 |
流動負債合計 | 13,542 | 12,067 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 247 | 256 |
退職給付引当金 | 2,167 | 2,118 |
役員退職慰労引当金 | 178 | 194 |
資産除去債務 | 32 | 32 |
固定負債合計 | 2,625 | 2,601 |
負債合計 | 16,168 | 14,669 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,810 | 1,810 |
資本剰余金 | 1,586 | 1,586 |
利益剰余金 | 18,007 | 18,101 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 21,403 | 21,497 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66 | 89 |
為替換算調整勘定 | -30 | 153 |
その他の包括利益累計額合計 | 36 | 242 |
少数株主持分 | 717 | 781 |
純資産合計 | 22,156 | 22,521 |
負債純資産合計 | 38,325 | 37,190 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 733 | 294 |
受取手形 | 2,205 | 2,370 |
売掛金 | 4,860 | 4,397 |
有価証券 | 5,828 | 6,848 |
商品及び製品 | 672 | 751 |
仕掛品 | 442 | 515 |
原材料及び貯蔵品 | 620 | 652 |
前払費用 | - | 2 |
その他 | 280 | 244 |
貸倒引当金 | -23 | -9 |
流動資産合計 | 15,620 | 16,068 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,764 | 7,790 |
減価償却累計額 | -5,714 | -5,882 |
建物(純額) | 2,049 | 1,907 |
構築物 | 1,595 | 1,600 |
減価償却累計額 | -1,412 | -1,437 |
構築物(純額) | 183 | 163 |
機械及び装置 | 26,040 | 26,676 |
減価償却累計額 | -22,171 | -23,339 |
機械及び装置(純額) | 3,869 | 3,336 |
車両運搬具 | 212 | 212 |
減価償却累計額 | -200 | -206 |
車両運搬具(純額) | 11 | 6 |
工具 | 4,217 | 4,296 |
減価償却累計額 | -4,008 | -4,094 |
工具 | 209 | 201 |
建物(純額) | 2,049 | 1,907 |
構築物(純額) | 183 | 163 |
機械及び装置(純額) | 3,869 | 3,336 |
車両運搬具(純額) | 11 | 6 |
工具 | 209 | 201 |
土地 | 2,946 | 2,946 |
建設仮勘定 | 55 | 30 |
有形固定資産合計 | 9,325 | 8,592 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 128 | 91 |
その他 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 137 | 100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,577 | 4,488 |
関係会社株式 | 4,119 | 4,119 |
関係会社出資金 | 973 | 973 |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 5 |
その他 | 125 | 105 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 10,800 | 9,691 |
固定資産合計 | 20,264 | 18,385 |
資産合計 | 35,884 | 34,453 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,243 | 2,422 |
買掛金 | 5,205 | 4,554 |
未払金 | 2,043 | 1,286 |
未払費用 | 486 | 490 |
未払法人税等 | 15 | 24 |
繰延税金負債 | 0 | 1 |
預り金 | 3,700 | 3,960 |
設備関係支払手形 | 705 | 169 |
役員賞与引当金 | 32 | 42 |
資産除去債務 | 18 | 18 |
その他 | 5 | 6 |
流動負債合計 | 14,457 | 12,979 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 219 | 223 |
退職給付引当金 | 1,640 | 1,602 |
役員退職慰労引当金 | 111 | 113 |
資産除去債務 | 29 | 29 |
固定負債合計 | 2,001 | 1,969 |
負債合計 | 16,458 | 14,948 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,810 | 1,810 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,586 | 1,586 |
資本剰余金合計 | 1,586 | 1,586 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 452 | 452 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 384 | 384 |
別途積立金 | 14,900 | 14,900 |
繰越利益剰余金 | 267 | 336 |
利益剰余金合計 | 16,004 | 16,073 |
自己株式 | 0 | 0 |
株主資本合計 | 19,400 | 19,469 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 25 | 35 |
その他の包括利益累計額合計 | 25 | 35 |
純資産合計 | 19,426 | 19,505 |
負債純資産合計 | 35,884 | 34,453 |