東リ(7971)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 96,641 | 91,329 |
| 売上原価 | 72,040 | 67,606 |
| 売上総利益 | 24,601 | 23,722 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 5,445 | 5,163 |
| 販売手数料 | 328 | 258 |
| 貸倒引当金繰入額 | 57 | 183 |
| 給料及び賞与 | 6,409 | 6,134 |
| 賞与引当金繰入額 | 478 | 439 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 2 | 2 |
| 退職給付費用 | 504 | 638 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 68 | 75 |
| 広告宣伝費 | 2,051 | 1,868 |
| 減価償却費 | 1,043 | 997 |
| のれん償却額 | 46 | 45 |
| その他 | 7,331 | 7,189 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 23,766 | 22,995 |
| 営業利益 | 834 | 727 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 23 |
| 受取配当金 | 69 | 73 |
| 仕入割引 | 79 | 73 |
| 不動産賃貸料 | 73 | 56 |
| 保険配当金 | 48 | 80 |
| その他 | 128 | 118 |
| 営業外収益合計 | 426 | 425 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 192 | 208 |
| 売上割引 | 113 | 114 |
| たな卸損失 | 196 | - |
| 持分法による投資損失 | 16 | 39 |
| その他 | 123 | 108 |
| 営業外費用合計 | 642 | 470 |
| 経常利益 | 618 | 682 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | 300 |
| 投資有価証券売却益 | - | 32 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2 | 3 |
| 特別利益合計 | 11 | 336 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 50 | 61 |
| 投資有価証券評価損 | 150 | 131 |
| 貸倒損失 | 4 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 162 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 124 |
| 特別損失合計 | 219 | 479 |
| 税引前当期純利益 | 411 | 538 |
| 法人税 | 171 | 208 |
| 法人税等調整額 | 96 | -46 |
| 法人税等合計 | 267 | 162 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -9 | 9 |
| 当期純利益 | 152 | 366 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 42,992 | 40,104 |
| 製品売上高 | 14,772 | 15,507 |
| 売上高合計 | 57,764 | 55,611 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,524 | 1,550 |
| 当期製品製造原価 | 8,959 | 9,963 |
| 合計 | 10,484 | 11,514 |
| 製品期末たな卸高 | 1,550 | 1,498 |
| 製品他勘定振替高 | 161 | 147 |
| 原価差額 | 79 | -449 |
| 製品売上原価 | 8,852 | 9,418 |
| 商品期首たな卸高 | 5,139 | 5,157 |
| 当期商品仕入高 | 33,154 | 30,292 |
| 合計 | 38,293 | 35,449 |
| 商品期末たな卸高 | 5,157 | 4,444 |
| 商品他勘定振替高 | 524 | 639 |
| 商品売上原価 | 32,611 | 30,364 |
| 売上原価合計 | 41,464 | 39,783 |
| 売上総利益 | 16,300 | 15,828 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 5,300 | 5,027 |
| 販売手数料 | 368 | 269 |
| 広告宣伝費 | 423 | 318 |
| 見本費 | 1,446 | 1,234 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | 71 |
| 給料及び賃金 | 2,178 | 2,227 |
| 従業員賞与 | 411 | 377 |
| 賞与引当金繰入額 | 211 | 210 |
| 退職給付費用 | 245 | 350 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 46 | 46 |
| 賃借料 | 1,171 | 1,131 |
| 減価償却費 | 835 | 792 |
| のれん償却額 | 58 | 53 |
| 技術研究費 | 445 | 486 |
| その他 | 2,905 | 2,829 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,053 | 15,428 |
| 営業利益 | 246 | 400 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 49 |
| 有価証券利息 | 5 | 7 |
| 受取配当金 | 179 | 139 |
| 不動産賃貸料 | 162 | 161 |
| 保険配当金 | 13 | 21 |
| その他 | 131 | 121 |
| 営業外収益合計 | 545 | 499 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 200 | 224 |
| 社債利息 | 3 | - |
| 売上割引 | 128 | 137 |
| たな卸損失 | 164 | - |
| その他 | 66 | 70 |
| 営業外費用合計 | 564 | 433 |
| 経常利益 | 227 | 467 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 22 | - |
| 投資損失引当金戻入額 | 27 | - |
| 関係会社清算益 | 4 | - |
| 固定資産売却益 | - | 300 |
| 特別利益合計 | 54 | 300 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | - |
| 固定資産除却損 | 28 | 46 |
| 投資有価証券評価損 | 144 | 115 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 154 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 273 |
| 特別損失合計 | 190 | 591 |
| 税引前当期純利益 | 91 | 175 |
| 法人税 | 40 | 40 |
| 法人税等調整額 | 24 | 17 |
| 法人税等合計 | 64 | 58 |
| 当期純利益 | 27 | 117 |