有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,502 | 40,225 |
売上原価 | 27,478 | 28,965 |
売上総利益 | 11,023 | 11,259 |
販売費 及び一般管理費 | ||
物流費 | 1,361 | 1,426 |
広告宣伝費 | 565 | 689 |
特売費 | 618 | 673 |
貸倒引当金繰入額 | - | 0 |
給料及び手当 | 2,230 | 2,243 |
従業員賞与 | 785 | 791 |
役員賞与引当金繰入額 | 64 | 74 |
福利厚生費 | 729 | 738 |
退職給付費用 | 319 | 302 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15 | 15 |
減価償却費 | 253 | 306 |
賃借料 | 425 | 402 |
旅費及び交通費 | 399 | 385 |
その他の経費 | 1,481 | 1,418 |
販売費・一般管理費計 | 9,249 | 9,470 |
全事業営業利益 | 1,773 | 1,789 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 21 | 21 |
受取配当金 | 11 | 11 |
持分法による投資利益 | 28 | 72 |
為替差益 | 18 | 18 |
その他 | 45 | 42 |
営業外収益計 | 124 | 166 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 49 | 47 |
支払手数料 | 31 | 31 |
その他 | 16 | 18 |
営業外費用計 | 96 | 97 |
当期経常利益 | 1,801 | 1,858 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
補助金収入 | - | 4 |
事業譲渡益 | - | 50 |
特別利益計 | 0 | 54 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 201 | 95 |
減損損失 | - | 69 |
固定資産圧縮損 | - | 4 |
特別損失計 | 201 | 168 |
税引前当年度純利益 | 1,599 | 1,743 |
法人税 | 498 | 459 |
法人税等調整額 | 112 | 294 |
法人税等合計 | 611 | 753 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 988 | 989 |
当年度純利益 | 988 | 989 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 24,168 | 25,126 |
商品売上高 | 12,982 | 13,689 |
売上高合計 | 37,150 | 38,816 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,879 | 1,827 |
当期製品製造原価 | 18,722 | 19,566 |
合計 | 20,601 | 21,394 |
製品期末たな卸高 | 1,827 | 1,767 |
製品他勘定振替高 | 56 | 49 |
製品売上原価 | 18,716 | 19,577 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 966 | 902 |
当期商品仕入高 | 8,289 | 9,087 |
合計 | 9,256 | 9,990 |
商品期末たな卸高 | 902 | 1,008 |
商品他勘定振替高 | 71 | 71 |
商品売上原価 | 8,281 | 8,909 |
売上原価合計 | 26,998 | 28,486 |
売上総利益 | 10,152 | 10,329 |
販売費・一般管理費 | ||
物流費 | 1,374 | 1,440 |
広告宣伝費 | 562 | 655 |
特売費 | 617 | 672 |
役員報酬 | 138 | 144 |
給料及び手当 | 2,063 | 2,097 |
従業員賞与 | 757 | 768 |
役員賞与引当金繰入額 | 42 | 44 |
退職給付費用 | 315 | 299 |
福利厚生費 | 675 | 686 |
固定資産減価償却費 | 248 | 301 |
賃借料 | 417 | 394 |
租税公課 | 33 | 32 |
通信費 | 81 | 80 |
旅費及び交通費 | 354 | 337 |
交際費 | 36 | 32 |
研究費 | 194 | 152 |
その他の経費 | 899 | 856 |
販売費・一般管理費計 | 8,813 | 8,997 |
全事業営業利益 | 1,338 | 1,332 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 18 |
有価証券利息 | 19 | 19 |
受取配当金 | 82 | 81 |
受取賃貸料 | 96 | 100 |
為替差益 | 18 | 18 |
その他営業外収益 | 30 | 26 |
営業外収益計 | 254 | 264 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 49 | 47 |
支払手数料 | 31 | 31 |
貸与資産減価償却費 | 11 | 11 |
その他営業外費用 | 26 | 22 |
営業外費用計 | 117 | 113 |
当期経常利益 | 1,476 | 1,483 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | - |
補助金収入 | - | 4 |
特別利益計 | 0 | 4 |
特別損失 | ||
固定資産除却費 | 189 | 86 |
固定資産圧縮損 | - | 4 |
特別損失計 | 189 | 90 |
税引前当年度純利益 | 1,286 | 1,397 |
法人税等 | 356 | 267 |
法人税等調整額 | 113 | 319 |
法人税等合計 | 469 | 586 |
当年度純利益 | 817 | 811 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 16 | 31 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 993 | 1,004 |