有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 42,461 | 44,145 |
売上原価 | 29,140 | 29,402 |
売上総利益 | 13,321 | 14,743 |
販売費及び一般管理費 | 9,960 | 10,685 |
全事業営業利益 | 3,360 | 4,057 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12 | 6 |
受取配当金 | 13 | 15 |
持分法による投資利益 | 166 | 345 |
その他 | 82 | 46 |
営業外収益計 | 275 | 414 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 49 | 48 |
支払手数料 | 62 | 123 |
為替差損 | 12 | 3 |
その他 | 21 | 22 |
営業外費用計 | 144 | 196 |
当期経常利益 | 3,490 | 4,274 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 173 |
受取保険金 | - | 8 |
特別利益計 | 0 | 181 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 129 | 89 |
減損損失 | 529 | - |
環境対策引当金繰入額 | 25 | - |
固定資産撤去費用引当金繰入額 | 25 | 15 |
災害による損失 | - | 96 |
転進支援費用 | - | 30 |
固定資産圧縮損 | - | 2 |
特別損失計 | 709 | 233 |
税引前当年度純利益 | 2,781 | 4,223 |
法人税 | 1,175 | 922 |
法人税等調整額 | -221 | 193 |
法人税等合計 | 953 | 1,115 |
四半期純利益 | 1,827 | 3,107 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,827 | 3,107 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 26,897 | 27,641 |
商品売上高 | 14,282 | 15,194 |
売上高合計 | 41,180 | 42,836 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,735 | 1,910 |
当期製品製造原価 | 19,681 | 20,132 |
合計 | 21,417 | 22,042 |
製品期末たな卸高 | 1,910 | 2,355 |
製品他勘定振替高 | 44 | 59 |
製品売上原価 | 19,462 | 19,627 |
商品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 963 | 891 |
当期商品仕入高 | 9,299 | 9,825 |
合計 | 10,263 | 10,716 |
商品期末たな卸高 | 891 | 1,023 |
商品他勘定振替高 | 54 | 69 |
商品売上原価 | 9,317 | 9,623 |
売上原価合計 | 28,780 | 29,251 |
売上総利益 | 12,399 | 13,584 |
販売費及び一般管理費 | 9,516 | 10,224 |
全事業営業利益 | 2,883 | 3,360 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8 | 4 |
有価証券利息 | 10 | 5 |
受取配当金 | 179 | 222 |
受取賃貸料 | 101 | 108 |
その他 | 58 | 43 |
営業外収益計 | 359 | 385 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48 | 48 |
支払手数料 | 62 | 123 |
貸与資産減価償却費 | 12 | 16 |
為替差損 | 12 | 3 |
その他 | 29 | 30 |
営業外費用計 | 164 | 221 |
当期経常利益 | 3,077 | 3,524 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 173 |
受取保険金 | - | 2 |
特別利益計 | 0 | 175 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 106 | 83 |
減損損失 | 529 | - |
環境対策引当金繰入額 | 25 | - |
固定資産撤去費用引当金繰入額 | 25 | 15 |
災害による損失 | - | 96 |
転進支援費用 | - | 30 |
固定資産圧縮損 | - | 2 |
特別損失計 | 686 | 227 |
税引前当年度純利益 | 2,390 | 3,472 |
法人税 | 1,037 | 699 |
法人税等調整額 | -223 | 216 |
法人税等合計 | 813 | 915 |
四半期純利益 | 1,577 | 2,556 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 22 | |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
物流費 | 1,413 | 1,499 |
広告宣伝費 | 783 | 1,162 |
特売費 | 624 | 661 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | - |
給料及び手当 | 2,263 | 2,367 |
従業員賞与 | 973 | 480 |
役員賞与引当金繰入額 | 66 | 74 |
福利厚生費 | 764 | 783 |
退職給付費用 | 256 | 224 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | 12 |
減価償却費 | 347 | 346 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,108 | 1,153 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
物流費 | 1,424 | 1,507 |
広告宣伝費 | 753 | 1,120 |
特売費 | 624 | 661 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | - |
役員報酬 | 139 | 143 |
給料及び手当 | 2,143 | 2,241 |
従業員賞与 | 920 | 464 |
役員賞与引当金繰入額 | 42 | 48 |
退職給付費用 | 251 | 219 |
福利厚生費 | 714 | 736 |
減価償却費 | 344 | 343 |