訂正有価証券報告書-第69期(2017/04/01-2018/03/31)

【提出】
2023/05/26 15:07
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債634,693千円595,968千円
販売所功労年金引当金533,018 〃529,770 〃
役員退職慰労引当金156,430 〃163,780 〃
賞与引当金112,092 〃138,988 〃
組織運営手当・販売奨励金80,857 〃94,851 〃
減損損失817 〃61,392 〃
固定資産解体費用引当金42,004 〃
たな卸資産評価損43,053 〃39,357 〃
その他213,905 〃227,200 〃
繰延税金資産小計1,774,868千円1,893,314千円
評価性引当額△224,931 〃△221,448 〃
繰延税金資産合計1,549,936千円1,671,866千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△142,299 〃△178,561 〃
その他△538 〃△253 〃
繰延税金負債合計△142,837 〃△178,815 〃
繰延税金資産の純額1,407,099千円1,493,050千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産335,929千円336,532千円
固定資産-繰延税金資産1,071,170 〃1,156,518 〃


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.9%8.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.4%△0.4%
外国子会社から受ける剰余金の配当等の
益金不算入
△0.0%
寄付金の損金不算入0.8%
住民税均等割等8.7%12.3%
税額控除△8.6%△15.2%
評価性引当額の増減1.8%0.7%
連結子会社の適用税率差1.3%
連結子会社当期純損失2.6%
その他△0.1%△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.1%40.6%

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