曽田香料(4965)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,689 | 6,777 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,009 | 4,113 |
| 商品及び製品 | 1,015 | 1,219 |
| 仕掛品 | 1,041 | 974 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,110 | 1,240 |
| 繰延税金資産 | 186 | 215 |
| その他 | 92 | 137 |
| 貸倒引当金 | -5 | -4 |
| 流動資産計 | 14,140 | 14,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,857 | 4,984 |
| 減価償却累計額 | -3,542 | -3,629 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,315 | 1,355 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,101 | 9,125 |
| 減価償却累計額 | -8,289 | -8,343 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 812 | 782 |
| 土地 | 1,646 | 1,660 |
| 建設仮勘定 | 103 | 1,413 |
| その他 | 1,524 | 1,556 |
| 減価償却累計額 | -1,274 | -1,312 |
| その他(純額) | 250 | 243 |
| 有形固定資産合計 | 4,127 | 5,455 |
| 無形固定資産 | 96 | 488 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 648 | 699 |
| 繰延税金資産 | 512 | 381 |
| その他 | 176 | 224 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,333 | 1,300 |
| 固定資産計 | 5,556 | 7,244 |
| 資産の部合計 | 19,696 | 21,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,746 | 1,788 |
| 短期借入金 | 320 | 320 |
| 未払法人税等 | 121 | 360 |
| 賞与引当金 | 358 | 403 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 11 |
| その他 | 660 | 1,199 |
| 流動負債計 | 3,218 | 4,083 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,719 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,577 |
| 役員退職慰労引当金 | 134 | 99 |
| その他 | 57 | 79 |
| 固定負債計 | 1,910 | 1,756 |
| 負債の部合計 | 5,129 | 5,839 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,490 | 1,490 |
| 資本剰余金 | 1,456 | 1,456 |
| 利益剰余金 | 10,950 | 11,821 |
| 自己株式 | -2 | -2 |
| 株主資本合計 | 13,895 | 14,765 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 168 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | |
| 為替換算調整勘定 | -61 | 274 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 84 | 501 |
| 少数株主持分 | 588 | 811 |
| 純資産の部合計 | 14,567 | 16,079 |
| 負債・純資産合計 | 19,696 | 21,919 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,835 | 4,594 |
| 受取手形 | 242 | 271 |
| 売掛金 | 3,356 | 3,070 |
| 商品及び製品 | 928 | 1,108 |
| 仕掛品 | 1,025 | 958 |
| 原材料及び貯蔵品 | 986 | 1,082 |
| 前払費用 | 61 | 63 |
| 繰延税金資産 | 151 | 173 |
| その他 | 32 | 109 |
| 貸倒引当金 | -1 | - |
| 流動資産計 | 11,619 | 11,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,103 | 1,071 |
| 構築物 | 190 | 257 |
| 機械装置 | 752 | 726 |
| 車両運搬具 | 35 | 26 |
| 工具器具備品 | 218 | 204 |
| 土地 | 1,563 | 1,563 |
| 建設仮勘定 | 96 | 398 |
| 有形固定資産合計 | 3,960 | 4,248 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 26 | 17 |
| ソフトウエア仮勘定 | 43 | 289 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 69 | 308 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 635 | 685 |
| 関係会社株式 | 906 | 906 |
| 長期貸付金 | - | 700 |
| 繰延税金資産 | 528 | 470 |
| その他 | 157 | 190 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 2,222 | 2,948 |
| 固定資産計 | 6,252 | 7,504 |
| 資産の部合計 | 17,871 | 18,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 208 | 210 |
| 買掛金 | 1,451 | 1,347 |
| 短期借入金 | 320 | 320 |
| 未払金 | 414 | 456 |
| 未払費用 | 123 | 133 |
| 未払法人税等 | 96 | 292 |
| 未払消費税等 | 53 | - |
| 賞与引当金 | 294 | 323 |
| 役員賞与引当金 | 6 | 8 |
| 設備関係支払手形 | 49 | 339 |
| その他 | 55 | 37 |
| 流動負債計 | 3,072 | 3,469 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,553 | 1,486 |
| 役員退職慰労引当金 | 125 | 94 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 1,680 | 1,582 |
| 負債の部合計 | 4,753 | 5,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,490 | 1,490 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,456 | 1,456 |
| 資本剰余金合計 | 1,456 | 1,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 118 | 118 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 1 | 1 |
| 特別償却準備金 | 8 | 5 |
| 別途積立金 | 8,800 | 9,100 |
| 繰越利益剰余金 | 1,098 | 1,546 |
| 利益剰余金合計 | 10,027 | 10,772 |
| 自己株式 | -2 | -2 |
| 株主資本合計 | 12,972 | 13,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 145 | 168 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 145 | 168 |
| 純資産の部合計 | 13,118 | 13,884 |
| 負債・純資産合計 | 17,871 | 18,936 |