曽田香料(4965)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,777 | 6,203 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,113 | 4,229 |
| 商品及び製品 | 1,219 | 1,297 |
| 仕掛品 | 974 | 1,027 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,240 | 1,363 |
| 繰延税金資産 | 215 | 171 |
| その他 | 137 | 143 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産計 | 14,674 | 14,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,984 | 6,298 |
| 減価償却累計額 | -3,629 | -3,768 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,355 | 2,530 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,125 | 10,062 |
| 減価償却累計額 | -8,343 | -8,508 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 782 | 1,553 |
| 土地 | 1,660 | 1,673 |
| 建設仮勘定 | 1,413 | 100 |
| その他 | 1,556 | 1,786 |
| 減価償却累計額 | -1,312 | -1,316 |
| その他(純額) | 243 | 469 |
| 有形固定資産合計 | 5,455 | 6,326 |
| 無形固定資産 | 488 | 511 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 699 | 956 |
| 繰延税金資産 | 381 | 122 |
| その他 | 224 | 218 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,300 | 1,292 |
| 固定資産計 | 7,244 | 8,130 |
| 資産の部合計 | 21,919 | 22,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,788 | 1,835 |
| 短期借入金 | 320 | 300 |
| 未払法人税等 | 360 | 83 |
| 賞与引当金 | 403 | 389 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 12 |
| その他 | 1,199 | 979 |
| 流動負債計 | 4,083 | 3,600 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 1,577 | 1,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 99 | 84 |
| その他 | 79 | 99 |
| 固定負債計 | 1,756 | 1,491 |
| 負債の部合計 | 5,839 | 5,091 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,490 | 1,490 |
| 資本剰余金 | 1,456 | 1,456 |
| 利益剰余金 | 11,821 | 12,546 |
| 自己株式 | -2 | -2 |
| 株主資本合計 | 14,765 | 15,490 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 168 | 340 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 為替換算調整勘定 | 274 | 514 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 59 | 113 |
| その他の包括利益累計額合計 | 501 | 968 |
| 少数株主持分 | 811 | 1,011 |
| 純資産の部合計 | 16,079 | 17,471 |
| 負債・純資産合計 | 21,919 | 22,563 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,594 | 4,298 |
| 受取手形 | 271 | 227 |
| 売掛金 | 3,070 | 3,327 |
| 商品及び製品 | 1,108 | 1,166 |
| 仕掛品 | 958 | 1,015 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,082 | 1,120 |
| 前払費用 | 63 | 78 |
| 繰延税金資産 | 173 | 137 |
| その他 | 109 | 154 |
| 貸倒引当金 | - | |
| 流動資産計 | 11,432 | 11,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,071 | 1,143 |
| 構築物 | 257 | 276 |
| 機械及び装置 | 726 | 807 |
| 車両及び運搬具(純額) | 26 | 29 |
| 工具器具・備品(純額) | 204 | 280 |
| 土地 | 1,563 | 1,568 |
| 建設仮勘定 | 398 | 41 |
| 有形固定資産合計 | 4,248 | 4,146 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17 | 311 |
| ソフトウエア仮勘定 | 289 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 308 | 316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 685 | 941 |
| 関係会社株式 | 906 | 906 |
| 長期貸付金 | 700 | 700 |
| 繰延税金資産 | 470 | 280 |
| その他 | 190 | 188 |
| 貸倒引当金 | -4 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,948 | 3,011 |
| 固定資産計 | 7,504 | 7,474 |
| 資産の部合計 | 18,936 | 19,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 210 | 227 |
| 買掛金 | 1,347 | 1,368 |
| 短期借入金 | 320 | 300 |
| 未払金 | 456 | 469 |
| 未払費用 | 133 | 132 |
| 未払法人税等 | 292 | 20 |
| 未払消費税等 | - | 111 |
| 賞与引当金 | 323 | 302 |
| 役員賞与引当金 | 8 | 9 |
| 設備関係支払手形 | 339 | 95 |
| その他 | 37 | 25 |
| 流動負債計 | 3,469 | 3,063 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,486 | 1,276 |
| 役員退職慰労引当金 | 94 | 79 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 1,582 | 1,356 |
| 負債の部合計 | 5,051 | 4,419 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,490 | 1,490 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,456 | 1,456 |
| 資本剰余金合計 | 1,456 | 1,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 118 | 118 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 1 | 0 |
| 特別償却準備金 | 5 | 4 |
| 別途積立金 | 9,100 | 9,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,546 | 1,772 |
| 利益剰余金合計 | 10,772 | 11,296 |
| 自己株式 | -2 | -2 |
| 株主資本合計 | 13,716 | 14,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 168 | 340 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| その他の包括利益累計額合計 | 168 | 340 |
| 純資産の部合計 | 13,884 | 14,581 |
| 負債・純資産合計 | 18,936 | 19,001 |