訂正有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/11/13 11:24
【資料】
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【項目】
116項目
(表示方法の変更)
当事業年度より、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
さらに、財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により記載を省略しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
(貸借対照表)
・前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「商品」2,093,939千円および「製品」1,678,933千円は、「商品及び製品」3,772,872千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「原材料」194,935千円および「貯蔵品」137,607千円は、「原材料及び貯蔵品」332,543千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「前払費用」43,993千円、「未収入金」152,478千円および「その他」49,928千円は、「その他」246,400千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「建物」8,660,923千円、「建物 減価償却累計額」△4,026,368千円および「建物(純額)」4,634,554千円は、「建物」4,634,554千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「構築物」2,132,244千円、「構築物 減価償却累計額」△1,676,279千円および「構築物(純額)」455,964千円は、「構築物」455,964千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「機械及び装置」16,558,075千円、「機械及び装置 減価償却累計額」△14,222,426千円および「機械及び装置(純額)」2,335,648千円は、「機械及び装置」2,335,648千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「車両運搬具」66,310千円、「車両運搬具 減価償却累計額」△62,942千円および「車両運搬具(純額)」3,368千円は、「車両運搬具」3,368千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「工具、器具及び備品」1,249,230千円、「工具、器具及び備品 減価償却累計額」△1,092,363千円および「工具、器具及び備品(純額)」156,867千円は、「工具、器具及び備品」156,867千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「有形固定資産」に表示していた「リース資産」61,176千円、「リース資産 減価償却累計額」△29,480千円および「リース資産(純額)」31,695千円は、「リース資産」31,695千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「無形固定資産」に表示していた「ソフトウェア」73,414千円、「施設利用権」1,314千円および「その他」8,281千円は、「無形固定資産」83,009千円と記載を省略しております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定資産」の「投資その他の資産」に表示していた「従業員長期貸付金」820千円、「長期前払費用」2,165千円、「前払年金費用」90,469千円および「その他」129,179千円は、「その他」222,633千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「短期借入金」714,600千円および「1年内返済予定の長期借入金」1,388,150千円は、「短期借入金」2,102,750千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」11,613千円、「前受金」10,896千円および「預り金」36,583千円は、「その他」59,094千円として組み替えております。
・前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「リース債務」22,481千円、「資産除去債務」9,417千円および「その他」120,088千円は、「その他」151,987千円として組み替えております。
(損益計算書)
・前事業年度の損益計算書において、「売上高」に表示していた「製品売上高」14,416,071千円、「商品売上高」7,296,020千円および「売上高合計」21,712,092千円は、「売上高」21,712,092千円と記載を省略しております。
・前事業年度の損益計算書において、「売上原価」に表示していた「製品期首たな卸高」1,738,617千円、「当期製品製造原価」9,836,448千円、「製品期末たな卸高」1,678,933千円、「製品他勘定振替高」323,860千円、「製品売上原価」9,572,272千円、「商品期首たな卸高」2,268,498千円、「当期商品仕入高」6,731,071千円、「商品期末たな卸高」2,093,939千円、「商品他勘定振替高」1,490,631千円、「商品売上原価」5,415,000千円および「売上原価合計」14,987,272千円は、「売上原価」14,987,272千円と記載を省略しております。
・前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」6,098千円および「受取配当金」521,286千円は、「受取利息及び配当金」527,384千円として組み替えております。
・前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「為替差益」18,414千円および「その他」4,416千円は、「その他」22,831千円として組み替えております。

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