有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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売上高 | 19,986,556 | 23,723,508 |
売上原価 | 14,344,254 | 16,575,955 |
売上総利益 | 5,642,301 | 7,147,553 |
販売費及び一般管理費 | 4,741,546 | 5,330,047 |
全事業営業利益 | 900,755 | 1,817,506 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,514 | 11,107 |
受取配当金 | 10,509 | 10,935 |
為替差益 | 84,010 | - |
持分法による投資利益 | 124,998 | 186,645 |
その他 | 73,114 | 52,591 |
営業外収益計 | 300,144 | 261,278 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 22,507 | 23,439 |
為替差損 | - | 19,185 |
株式交付費 | - | 13,230 |
その他 | 9,493 | 10,684 |
営業外費用計 | 31,999 | 66,538 |
当期経常利益 | 1,168,900 | 2,012,246 |
特別利益 | ||
持分変動利益 | 7,885 | - |
特別利益計 | 7,885 | - |
税引前当年度純利益 | 1,176,786 | 2,012,246 |
法人税 | 260,587 | 376,632 |
法人税等調整額 | 201,039 | 267,912 |
法人税等合計 | 461,626 | 644,544 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 715,160 | 1,367,702 |
少数株主持分利益 | 53,522 | 156,052 |
当年度純利益 | 661,638 | 1,211,650 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 14,821,206 | 16,242,250 |
賃貸料収入 | 56,414 | 53,739 |
売上高合計 | 14,877,620 | 16,295,989 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,002,033 | 872,580 |
当期製品製造原価 | 9,429,449 | 10,133,794 |
当期製品仕入高 | 1,124,336 | 1,407,056 |
合計 | 11,555,818 | 12,413,430 |
他勘定振替高 | 20,528 | 21,202 |
製品期末たな卸高 | 872,580 | 1,013,598 |
製品売上原価 | 10,662,710 | 11,378,630 |
賃貸原価 | 18,630 | 17,945 |
売上原価合計 | 10,681,341 | 11,396,575 |
売上総利益 | 4,196,279 | 4,899,414 |
販売費及び一般管理費 | 3,576,406 | 3,867,042 |
全事業営業利益 | 619,873 | 1,032,371 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,447 | 10,688 |
受取配当金 | 69,598 | 88,640 |
為替差益 | 61,812 | 34,849 |
経営指導料 | 55,794 | 57,159 |
雑収入 | 55,647 | 46,502 |
営業外収益計 | 247,298 | 237,838 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18,593 | 22,951 |
固定資産除却損 | 3,361 | 5,312 |
株式交付費 | - | 13,230 |
雑損失 | 1,536 | 1,588 |
営業外費用計 | 23,490 | 43,080 |
当期経常利益 | 843,681 | 1,227,129 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 17,403 | - |
特別損失計 | 17,403 | - |
税引前当年度純利益 | 826,278 | 1,227,129 |
法人税 | 167,830 | 205,737 |
法人税等調整額 | 197,930 | 245,306 |
法人税等合計 | 365,761 | 451,043 |
当年度純利益 | 460,517 | 776,086 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 27,754 | -18,064 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,340,440 | 1,447,110 |
賞与引当金繰入額 | 258,215 | 283,060 |
退職給付費用 | 159,062 | 169,842 |
貸倒引当金繰入額 | 4,374 | 14,178 |
運賃 | 576,842 | 686,626 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 986,579 | 1,033,227 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 27,215 | -22,019 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,028,564 | 1,048,590 |
賞与 | 198,482 | 211,211 |
賞与引当金繰入額 | 216,648 | 236,274 |
法定福利費 | 213,668 | 226,681 |
退職給付費用 | 130,462 | 138,681 |
貸倒引当金繰入額 | 3,998 | 10,414 |
減価償却費 | 182,353 | 227,132 |
旅費及び交通費 | 187,303 | 213,117 |
運賃 | 393,278 | 423,040 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 958,632 | 999,871 |