藤倉コンポジット(5121)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,665,769 | 18,806,083 |
| 売上原価 | 15,915,762 | 15,410,963 |
| 売上総利益 | 3,750,007 | 3,395,119 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 332,344 | 274,350 |
| 給料及び手当 | 1,286,066 | 1,283,347 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,884 | 20,083 |
| 退職給付費用 | 93,278 | 82,966 |
| 開発研究費 | 266,994 | 268,835 |
| 減価償却費 | 71,700 | 71,872 |
| その他 | 1,319,971 | 1,397,740 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,392,241 | 3,399,197 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 357,766 | -4,077 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,723 | 18,179 |
| 受取配当金 | 43,299 | 40,641 |
| 受取賃貸料 | 37,593 | 18,599 |
| 為替差益 | - | 19,618 |
| その他 | 72,045 | 103,537 |
| 営業外収益合計 | 159,661 | 200,576 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,351 | 32,331 |
| 賃貸収入原価 | 19,520 | 5,406 |
| 為替差損 | 174,674 | - |
| 開業費償却 | 8,162 | 41,088 |
| その他 | 43,610 | 113,933 |
| 営業外費用合計 | 277,319 | 192,760 |
| 経常利益 | 240,108 | 3,738 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,294,306 | - |
| 受取補償金 | - | 195,910 |
| その他 | 50,381 | - |
| 特別利益合計 | 2,344,687 | 195,910 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 31,484 | 1,514 |
| 固定資産除却損 | 295,778 | - |
| 災害による損失 | 551,359 | - |
| 工場再編費用 | 94,275 | - |
| その他 | 5,541 | - |
| 特別損失合計 | 978,438 | 1,514 |
| 税引前当期純利益 | 1,606,357 | 198,134 |
| 法人税 | 209,291 | 139,918 |
| 法人税等調整額 | 462,925 | 215,052 |
| 法人税等合計 | 672,216 | 354,970 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | 934,140 | -156,835 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 934,140 | -156,835 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | 934,140 | -156,835 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -98,942 | -30,425 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | - | 2,211 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 4,024 | -121,356 |
| その他の包括利益合計 | -94,918 | -149,569 |
| 包括利益 | 839,222 | -306,405 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 839,222 | -306,405 |