相模ゴム工業(5194)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,513,579 | 4,343,845 |
| 売上原価 | 2,812,131 | 2,806,417 |
| 売上総利益 | 1,701,448 | 1,537,428 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 110,408 | - |
| 広告宣伝費 | 131,440 | - |
| 給料手当及び賞与 | 349,084 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 20,958 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 25,735 | - |
| 退職給付費用 | 12,865 | - |
| その他 | 570,110 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,220,602 | 1,162,753 |
| 営業利益 | 480,845 | 374,674 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 158 | 227 |
| 受取配当金 | 9,750 | 10,198 |
| 作業くず売却益 | 10,330 | 13,474 |
| 不動産賃貸料 | 2,765 | 3,060 |
| 為替差益 | 41,052 | - |
| その他 | 13,097 | 18,253 |
| 営業外収益合計 | 77,155 | 45,215 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 49,403 | 36,542 |
| 為替差損 | - | 106,291 |
| その他 | 775 | 524 |
| 営業外費用合計 | 50,179 | 143,358 |
| 経常利益 | 507,821 | 276,531 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 612 | 137 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9,429 |
| 特別利益合計 | 612 | 9,567 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,988 | 4,493 |
| 固定資産廃棄損 | - | 2,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,422 |
| 投資有価証券評価損 | 9,899 | - |
| 減損損失 | 1,845 | - |
| 特別損失合計 | 13,733 | 13,416 |
| 税金等調整前当期純利益 | 494,700 | 272,682 |
| 法人税 | 150,012 | 94,462 |
| 法人税等調整額 | 8,280 | 17,448 |
| 法人税等合計 | 158,293 | 111,911 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 160,771 |
| 少数株主利益 | 14,192 | 10,959 |
| 当期純利益 | 322,215 | 149,812 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,307,406 | 4,183,320 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 316,772 | 315,734 |
| 当期製品製造原価 | 1,976,993 | 2,012,906 |
| 当期製品仕入高 | 1,049,376 | 899,285 |
| 合計 | 3,343,142 | 3,227,925 |
| 製品期末たな卸高 | 315,734 | 227,290 |
| 他勘定振替高 | 10,458 | 16,488 |
| 売上原価合計 | 3,016,949 | 2,984,146 |
| 売上総利益 | 1,290,456 | 1,199,173 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 113,032 | - |
| 運賃 | 86,461 | - |
| 広告宣伝費 | 103,982 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,667 | - |
| 役員報酬 | 41,400 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,210 | - |
| 給料 | 258,095 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 25,735 | - |
| 退職給付費用 | 8,812 | - |
| 福利厚生費 | 47,025 | - |
| 旅費交通費及び通信費 | 55,905 | - |
| 消耗品費 | 6,495 | - |
| 租税公課 | 16,815 | - |
| 減価償却費 | 10,148 | - |
| その他 | 117,878 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 911,664 | 1,002,688 |
| 営業利益 | 378,791 | 196,484 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 152 | 211 |
| 受取配当金 | 9,750 | 10,198 |
| 作業くず売却益 | 10,330 | 12,921 |
| 不動産賃貸料 | 2,765 | 3,060 |
| 雑収入 | 7,937 | 13,714 |
| 営業外収益合計 | 30,936 | 40,107 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,002 | 28,422 |
| 為替差損 | 12,574 | 17,776 |
| 雑損失 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 58,578 | 46,200 |
| 経常利益 | 351,149 | 190,391 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 232 | - |
| 特別利益合計 | 232 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 447 | 4,251 |
| 固定資産廃棄損 | - | 2,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,422 |
| 投資有価証券評価損 | 9,899 | - |
| 減損損失 | 1,845 | - |
| 特別損失合計 | 12,193 | 13,174 |
| 税引前当期純利益 | 339,188 | 177,217 |
| 法人税 | 150,012 | 94,462 |
| 法人税等調整額 | 10,156 | 10,375 |
| 法人税等合計 | 160,169 | 104,837 |
| 当期純利益 | 179,019 | 72,380 |