相模ゴム工業(5194)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,282,719 | 1,352,022 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,999,899 | 1,682,249 |
| たな卸資産 | 984,325 | 894,102 |
| 繰延税金資産 | 56,943 | 45,803 |
| その他 | 26,517 | 113,752 |
| 貸倒引当金 | -63,312 | -58,733 |
| 流動資産計 | 4,287,093 | 4,029,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,034,108 | 2,043,504 |
| 減価償却累計額 | -1,321,071 | -1,320,862 |
| 建物及び構築物(純額) | 713,037 | 722,642 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,850,968 | 5,422,019 |
| 減価償却累計額 | -3,171,035 | -2,815,921 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,679,932 | 2,606,097 |
| 土地 | 862,235 | 846,539 |
| 建設仮勘定 | 203,394 | 86,809 |
| その他 | 223,822 | 216,900 |
| 減価償却累計額 | -182,711 | -176,402 |
| その他(純額) | 41,110 | 40,497 |
| 有形固定資産合計 | 3,499,710 | 4,302,586 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 2,662 | 5,155 |
| 無形固定資産合計 | 2,662 | 5,155 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 582,945 | 472,117 |
| 退職給付に係る資産 | 27,833 | - |
| 繰延税金資産 | - | 15,583 |
| その他 | 86,818 | 86,331 |
| 貸倒引当金 | -26,426 | -28,706 |
| 投資その他の資産合計 | 671,171 | 545,325 |
| 固定資産計 | 4,173,544 | 4,853,067 |
| 資産の部合計 | 8,460,637 | 8,882,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 459,343 | 566,914 |
| 短期借入金 | 2,710,410 | 3,335,140 |
| 未払法人税等 | 155,257 | 105,050 |
| 賞与引当金 | 66,113 | 68,598 |
| その他 | 390,150 | 499,085 |
| 流動負債計 | 3,781,273 | 4,574,787 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 241,744 | 263,847 |
| 退職給付に係る負債 | 71,447 | 80,146 |
| 資産除去債務 | 5,294 | 5,311 |
| 長期預り保証金 | 3,400 | 400 |
| 繰延税金負債 | 60,204 | - |
| その他 | 13,897 | 8,411 |
| 固定負債計 | 395,987 | 358,115 |
| 負債の部合計 | 4,177,261 | 4,932,903 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 547,436 | 547,436 |
| 資本剰余金 | 681,385 | 681,385 |
| 利益剰余金 | 2,868,695 | 3,077,186 |
| 自己株式 | -20,580 | -22,729 |
| 株主資本合計 | 4,076,937 | 4,283,279 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 260,935 | 195,839 |
| 為替換算調整勘定 | -307,309 | -742,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | -46,374 | -546,836 |
| 非支配株主持分 | 252,812 | 212,919 |
| 純資産の部合計 | 4,283,376 | 3,949,362 |
| 負債・純資産合計 | 8,460,637 | 8,882,265 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 763,479 | 718,595 |
| 受取手形 | 1,152,562 | 917,986 |
| 売掛金 | 1,347,002 | 2,577,969 |
| 商品及び製品 | 196,307 | 235,109 |
| 仕掛品 | 22,815 | 26,344 |
| 原材料及び貯蔵品 | 136,027 | 199,353 |
| 前渡金 | 195,374 | - |
| 前払費用 | 6,197 | 4,624 |
| 短期貸付金 | 145,442 | 143,040 |
| 未収入金 | 373,121 | 679,858 |
| 繰延税金資産 | 38,081 | 31,621 |
| その他 | 995 | 979 |
| 貸倒引当金 | -644,821 | -649,621 |
| 流動資産計 | 3,732,586 | 4,885,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 168,784 | 156,017 |
| 構築物 | 20,640 | 19,453 |
| 機械及び装置 | 27,892 | 28,874 |
| 車両及び運搬具(純額) | 14,091 | 9,460 |
| 工具器具・備品(純額) | 14,519 | 12,294 |
| 土地 | 829,055 | 829,055 |
| リース資産 | 14,877 | 11,444 |
| 建設仮勘定 | 1,973 | 242 |
| 有形固定資産合計 | 1,091,833 | 1,066,842 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 263 | 263 |
| ソフトウエア | 309 | 1,685 |
| 無形固定資産合計 | 573 | 1,949 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 582,945 | 472,117 |
| 関係会社株式 | 3,762,151 | 3,762,151 |
| 長期貸付金 | 27,231 | 20,654 |
| その他 | 81,075 | 59,957 |
| 貸倒引当金 | -25,246 | -27,630 |
| 投資その他の資産合計 | 4,428,157 | 4,287,249 |
| 固定資産計 | 5,520,565 | 5,356,041 |
| 資産の部合計 | 9,253,151 | 10,241,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 268,759 | 381,998 |
| 買掛金 | 210,700 | 405,310 |
| 短期借入金 | 2,710,410 | 3,335,140 |
| リース債務 | 3,604 | 3,604 |
| 未払金 | 33,270 | 16,473 |
| 未払法人税等 | 155,257 | 105,050 |
| 未払費用 | 99,776 | 100,521 |
| 前受金 | 2,591 | 6,855 |
| 預り金 | 8,197 | 8,534 |
| 賞与引当金 | 66,113 | 68,598 |
| その他 | 64,728 | - |
| 流動負債計 | 3,623,410 | 4,432,088 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,016 | 8,411 |
| 長期預り保証金 | 3,400 | 400 |
| 退職給付引当金 | 67,514 | 76,480 |
| 役員退職慰労引当金 | 241,744 | 263,847 |
| 資産除去債務 | 5,294 | 5,311 |
| 繰延税金負債 | 95,762 | 52,448 |
| その他 | 1,881 | - |
| 固定負債計 | 427,613 | 406,897 |
| 負債の部合計 | 4,051,023 | 4,838,986 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 547,436 | 547,436 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 681,385 | 681,385 |
| 資本剰余金合計 | 681,385 | 681,385 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 136,859 | 136,859 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,080,000 | 3,430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 516,091 | 434,128 |
| 利益剰余金合計 | 3,732,950 | 4,000,987 |
| 自己株式 | -20,580 | -22,729 |
| 株主資本合計 | 4,941,192 | 5,207,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 260,935 | 195,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | 260,935 | 195,839 |
| 純資産の部合計 | 5,202,127 | 5,402,919 |
| 負債・純資産合計 | 9,253,151 | 10,241,905 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 289,448 | 309,693 |
| 仕掛品 | 284,326 | 174,922 |
| 原材料及び貯蔵品 | 410,550 | 409,486 |
注記等(個別)