訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/12/12 16:05
【資料】
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【項目】
118項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金6,2608,039
受取手形※4 5,9666,251
売掛金※1 16,483※1 18,031
商品及び製品5,2654,818
仕掛品1,4421,288
原材料及び貯蔵品1,4451,480
前払費用1815
関係会社短期貸付金※1 86※1 111
未収入金※1 556※1 460
繰延税金資産544598
その他※1 477※1 227
流動資産合計38,54841,323
固定資産
有形固定資産
建物4,0383,883
構築物483480
機械及び装置3,9994,148
車両運搬具64
工具、器具及び備品132155
土地7,6297,629
建設仮勘定126182
有形固定資産合計16,41616,484
無形固定資産
工業所有権3-
ソフトウエア3974
電話加入権2525
施設利用権00
無形固定資産合計69100
投資その他の資産
投資有価証券13,33814,716
関係会社株式4,8644,769
出資金115115
関係会社長期貸付金※1 239※1 94
長期前払費用110106
その他99103
投資その他の資産合計18,76819,904
固定資産合計35,25536,489
資産合計73,80477,813


(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※4 4,3014,459
買掛金※1 11,944※1 13,167
短期借入金2,0002,000
未払金176263
未払法人税等1,123715
未払費用※1 1,204※1 1,475
預り金※1 288※1 281
賞与引当金633658
設備関係支払手形359408
その他※1 143※1 181
流動負債合計22,17623,611
固定負債
長期借入金1,0001,100
長期未払金785795
繰延税金負債3,5974,160
退職給付引当金3,6733,944
その他169167
固定負債合計9,22610,167
負債合計31,40333,778
純資産の部
株主資本
資本金13,04713,047
資本剰余金
資本準備金448448
資本剰余金合計448448
利益剰余金
利益準備金2,8642,864
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金342303
特別償却準備金27427
別途積立金17,28517,285
繰越利益剰余金3,9235,274
利益剰余金合計24,44326,154
自己株式△1,406△2,355
株主資本合計36,53237,295
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,8476,732
繰延ヘッジ損益207
評価・換算差額等合計5,8686,739
純資産合計42,40044,034
負債純資産合計73,80477,813

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