鬼怒川ゴム工業(5196)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 58,923,459 | 52,177,043 |
| 売上原価 | 50,320,393 | 42,558,399 |
| 売上総利益 | 8,603,065 | 9,618,643 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,200,215 | 903,692 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,778,316 | 1,625,762 |
| 法定福利及び厚生費 | 365,056 | 368,418 |
| 退職給付費用 | 124,803 | 140,619 |
| 賞与引当金繰入額 | 179,435 | 218,025 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 58,878 | 32,535 |
| 減価償却費 | 251,067 | 184,264 |
| 賃借料 | 245,383 | 232,586 |
| 消耗品費 | 123,680 | 118,563 |
| のれん償却額 | 52,918 | 52,843 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8,478 |
| その他 | 2,015,380 | 1,627,641 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,395,135 | 5,513,430 |
| 営業利益 | 2,207,930 | 4,105,212 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,219 | 8,658 |
| 受取配当金 | 3,648 | 2,344 |
| 負ののれん償却額 | 9,562 | 9,562 |
| 持分法による投資利益 | 297,212 | 276,625 |
| 固定資産賃貸料 | 74,045 | 72,812 |
| 助成金収入 | - | 84,075 |
| その他 | 219,030 | 187,660 |
| 営業外収益合計 | 620,718 | 641,738 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 379,226 | 320,353 |
| 為替差損 | 254,918 | - |
| その他 | 128,572 | 108,785 |
| 営業外費用合計 | 762,717 | 429,139 |
| 経常利益 | 2,065,930 | 4,317,811 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,469 | 1,547 |
| 投資有価証券売却益 | 3,765 | - |
| 受取保険金 | 14,946 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 22,357 |
| 投資損失引当金戻入額 | 24,274 | 39,226 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,861 | 2,012 |
| その他 | 9,996 | 5,357 |
| 特別利益合計 | 67,313 | 70,499 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 113,091 | 43,042 |
| 固定資産売却損 | 13,600 | 116 |
| 減損損失 | 116,545 | - |
| 事業構造改善費用 | 68,000 | - |
| 割増退職金 | - | 68,725 |
| その他 | 99,916 | 39,494 |
| 特別損失合計 | 411,154 | 151,379 |
| 税引前当期純利益 | 1,722,089 | 4,236,931 |
| 法人税 | 669,255 | 1,235,415 |
| 過年度法人税等戻入額 | - | -30,645 |
| 法人税等調整額 | 295,212 | -48,931 |
| 法人税等合計 | 964,467 | 1,155,838 |
| 少数株主利益 | 28,538 | 100,241 |
| 当期純利益 | 729,083 | 2,980,851 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 37,627,717 | 34,255,504 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 242,446 | 205,486 |
| 当期製品製造原価 | 33,678,462 | 30,956,203 |
| 合計 | 33,920,909 | 31,161,690 |
| 製品期末たな卸高 | 205,486 | 166,881 |
| 製品売上原価 | 33,715,422 | 30,994,809 |
| 売上総利益 | 3,912,294 | 3,260,695 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 177,002 | 147,438 |
| 保管費 | 144,103 | 141,210 |
| 役員報酬 | 113,893 | 84,653 |
| 従業員給料及び賞与 | 462,301 | 544,575 |
| 法定福利及び厚生費 | 111,203 | 102,204 |
| 退職給付費用 | 71,460 | 105,729 |
| 賞与引当金繰入額 | 81,967 | 104,685 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 40,200 | 18,555 |
| 賃借料 | 87,300 | 98,272 |
| 減価償却費 | 124,987 | 61,219 |
| 消耗品費 | 54,054 | 47,027 |
| 研究開発費 | 90,419 | 92,783 |
| その他 | 543,689 | 447,979 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,102,583 | 1,996,335 |
| 営業利益 | 1,809,710 | 1,264,360 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25,344 | 34,829 |
| 受取配当金 | 245,915 | 772,326 |
| 固定資産賃貸料 | 1,002,802 | 884,641 |
| 雑収入 | 56,664 | 84,207 |
| 営業外収益合計 | 1,330,726 | 1,776,004 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 189,471 | 179,582 |
| 固定資産賃貸費用 | 945,390 | 828,285 |
| 雑損失 | 61,464 | 68,855 |
| 営業外費用合計 | 1,196,327 | 1,076,722 |
| 経常利益 | 1,944,110 | 1,963,642 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 374 | 343 |
| 特別利益合計 | 374 | 343 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 91,997 | 19,458 |
| 固定資産売却損 | 13,600 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,600 | - |
| 割増退職金 | - | 54,459 |
| その他 | 9,118 | 6,297 |
| 特別損失合計 | 128,315 | 80,215 |
| 税引前当期純利益 | 1,816,169 | 1,883,769 |
| 法人税 | 530,046 | 642,520 |
| 過年度法人税等戻入額 | - | -30,645 |
| 法人税等調整額 | 244,100 | -86,359 |
| 法人税等合計 | 774,147 | 525,515 |
| 当期純利益 | 1,042,022 | 1,358,254 |