鬼怒川ゴム工業(5196)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 52,177,043 | 63,815,888 |
| 売上原価 | 42,558,399 | 50,394,955 |
| 売上総利益 | 9,618,643 | 13,420,933 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 903,692 | 1,159,903 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,625,762 | 1,753,527 |
| 法定福利及び厚生費 | 368,418 | 381,772 |
| 退職給付費用 | 140,619 | 146,105 |
| 賞与引当金繰入額 | 218,025 | 199,982 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32,535 | 34,395 |
| 減価償却費 | 184,264 | 171,944 |
| 賃借料 | 232,586 | 204,137 |
| 消耗品費 | 118,563 | 137,943 |
| のれん償却額 | 52,843 | 52,843 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,478 | 981 |
| その他 | 1,627,641 | 1,864,143 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,513,430 | 6,107,681 |
| 営業利益 | 4,105,212 | 7,313,251 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,658 | 13,164 |
| 受取配当金 | 2,344 | 32,917 |
| 負ののれん償却額 | 9,562 | - |
| 持分法による投資利益 | 276,625 | 329,833 |
| 固定資産賃貸料 | 72,812 | 85,920 |
| 助成金収入 | 84,075 | - |
| その他 | 187,660 | 156,103 |
| 営業外収益合計 | 641,738 | 617,939 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 320,353 | 227,214 |
| 為替差損 | - | 166,118 |
| その他 | 108,785 | 150,221 |
| 営業外費用合計 | 429,139 | 543,554 |
| 経常利益 | 4,317,811 | 7,387,637 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,547 | 18,462 |
| 保険解約返戻金 | 22,357 | - |
| 投資損失引当金戻入額 | 39,226 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,012 | 15,259 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 5,143 |
| その他 | 5,357 | 1,762 |
| 特別利益合計 | 70,499 | 40,628 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 43,042 | 42,318 |
| 固定資産売却損 | 116 | 4,364 |
| 割増退職金 | 68,725 | 89,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 120,073 |
| 災害による損失 | - | 198,866 |
| その他 | 39,494 | 88,744 |
| 特別損失合計 | 151,379 | 543,734 |
| 税引前当期純利益 | 4,236,931 | 6,884,530 |
| 法人税 | 1,235,415 | 2,264,214 |
| 過年度法人税等戻入額 | -30,645 | - |
| 法人税等調整額 | -48,931 | 6,044 |
| 法人税等合計 | 1,155,838 | 2,270,259 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 4,614,271 |
| 少数株主利益 | 100,241 | 222,993 |
| 当期純利益 | 2,980,851 | 4,391,277 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,255,504 | 41,102,898 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 205,486 | 166,881 |
| 当期製品製造原価 | 30,956,203 | 36,326,174 |
| 合計 | 31,161,690 | 36,493,055 |
| 製品期末たな卸高 | 166,881 | 153,202 |
| 製品売上原価 | 30,994,809 | 36,339,852 |
| 売上総利益 | 3,260,695 | 4,763,045 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 147,438 | 243,836 |
| 保管費 | 141,210 | 134,419 |
| 役員報酬 | 84,653 | 94,686 |
| 従業員給料及び賞与 | 544,575 | 613,098 |
| 法定福利及び厚生費 | 102,204 | 116,878 |
| 退職給付費用 | 105,729 | 107,801 |
| 賞与引当金繰入額 | 104,685 | 90,975 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,555 | 19,200 |
| 賃借料 | 98,272 | 93,057 |
| 減価償却費 | 61,219 | 51,959 |
| 消耗品費 | 47,027 | 45,367 |
| 研究開発費 | 92,783 | 79,801 |
| その他 | 447,979 | 458,191 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,996,335 | 2,149,273 |
| 営業利益 | 1,264,360 | 2,613,772 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34,829 | 7,185 |
| 受取配当金 | 772,326 | 1,134,023 |
| 固定資産賃貸料 | 884,641 | 807,997 |
| 雑収入 | 84,207 | 50,043 |
| 営業外収益合計 | 1,776,004 | 1,999,250 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 179,582 | 144,600 |
| 固定資産賃貸費用 | 828,285 | 753,200 |
| 雑損失 | 68,855 | 127,363 |
| 営業外費用合計 | 1,076,722 | 1,025,164 |
| 経常利益 | 1,963,642 | 3,587,858 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 343 | 146 |
| 特別利益合計 | 343 | 146 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 19,458 | 35,355 |
| 割増退職金 | 54,459 | 45,203 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 106,688 |
| 災害による損失 | - | 144,088 |
| その他 | 6,297 | 10,693 |
| 特別損失合計 | 80,215 | 342,028 |
| 税引前当期純利益 | 1,883,769 | 3,245,975 |
| 法人税 | 642,520 | 915,887 |
| 過年度法人税等戻入額 | -30,645 | - |
| 法人税等調整額 | -86,359 | -5,694 |
| 法人税等合計 | 525,515 | 910,193 |
| 当期純利益 | 1,358,254 | 2,335,782 |