5196 鬼怒川ゴム工業

5196
2016/10/20
時価
526億円
PER 予
10.51倍
2010年以降
2.62-11.58倍
(2010-2016年)
PBR
1.3倍
2010年以降
0.64-2.27倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE 予
12.36%
ROA 予
7%
資料
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鬼怒川ゴム工業(5196)の損益計算書

【提出】
2011年6月24日 11:52
【資料】
有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる
売上高(連結)638億1588万→645億7928万
経常利益(連結)73億8763万→74億8615万
当期純利益(連結)43億9127万→44億6789万
有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)PDFをみる
営業利益(連結)73億1325万→74億1307万

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高52,177,04363,815,888
売上原価42,558,39950,394,955
売上総利益9,618,64313,420,933
販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費903,6921,159,903
従業員給料及び賞与1,625,7621,753,527
法定福利及び厚生費368,418381,772
退職給付費用140,619146,105
賞与引当金繰入額218,025199,982
役員退職慰労引当金繰入額32,53534,395
減価償却費184,264171,944
賃借料232,586204,137
消耗品費118,563137,943
のれん償却額52,84352,843
貸倒引当金繰入額8,478981
その他1,627,6411,864,143
販売費及び一般管理費合計5,513,4306,107,681
営業利益4,105,2127,313,251
営業外収益
受取利息8,65813,164
受取配当金2,34432,917
負ののれん償却額9,562
持分法による投資利益276,625329,833
固定資産賃貸料72,81285,920
助成金収入84,075
その他187,660156,103
営業外収益合計641,738617,939
営業外費用
支払利息320,353227,214
為替差損166,118
その他108,785150,221
営業外費用合計429,139543,554
経常利益4,317,8117,387,637
特別利益
固定資産売却益1,54718,462
保険解約返戻金22,357
投資損失引当金戻入額39,226
貸倒引当金戻入額2,01215,259
役員退職慰労引当金戻入額5,143
その他5,3571,762
特別利益合計70,49940,628
特別損失
固定資産除却損43,04242,318
固定資産売却損1164,364
割増退職金68,72589,366
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額120,073
災害による損失198,866
その他39,49488,744
特別損失合計151,379543,734
税引前当期純利益4,236,9316,884,530
法人税1,235,4152,264,214
過年度法人税等戻入額-30,645
法人税等調整額-48,9316,044
法人税等合計1,155,8382,270,259
少数株主損益調整前当期純利益4,614,271
少数株主利益100,241222,993
当期純利益2,980,8514,391,277

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高34,255,50441,102,898
売上原価
製品期首たな卸高205,486166,881
当期製品製造原価30,956,20336,326,174
合計31,161,69036,493,055
製品期末たな卸高166,881153,202
製品売上原価30,994,80936,339,852
売上総利益3,260,6954,763,045
販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費147,438243,836
保管費141,210134,419
役員報酬84,65394,686
従業員給料及び賞与544,575613,098
法定福利及び厚生費102,204116,878
退職給付費用105,729107,801
賞与引当金繰入額104,68590,975
役員退職慰労引当金繰入額18,55519,200
賃借料98,27293,057
減価償却費61,21951,959
消耗品費47,02745,367
研究開発費92,78379,801
その他447,979458,191
販売費及び一般管理費合計1,996,3352,149,273
営業利益1,264,3602,613,772
営業外収益
受取利息34,8297,185
受取配当金772,3261,134,023
固定資産賃貸料884,641807,997
雑収入84,20750,043
営業外収益合計1,776,0041,999,250
営業外費用
支払利息179,582144,600
固定資産賃貸費用828,285753,200
雑損失68,855127,363
営業外費用合計1,076,7221,025,164
経常利益1,963,6423,587,858
特別利益
固定資産売却益343146
特別利益合計343146
特別損失
固定資産除却損19,45835,355
割増退職金54,45945,203
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額106,688
災害による損失144,088
その他6,29710,693
特別損失合計80,215342,028
税引前当期純利益1,883,7693,245,975
法人税642,520915,887
過年度法人税等戻入額-30,645
法人税等調整額-86,359-5,694
法人税等合計525,515910,193
当期純利益1,358,2542,335,782

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