訂正有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/08/23 11:48
【資料】
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【項目】
119項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金16,99517,200
受取手形4431
売掛金※1 7,945※1 8,880
電子記録債権1,9961,829
有価証券500-
製品1,1001,141
仕掛品421347
原材料及び貯蔵品295317
前払費用157157
繰延税金資産500455
関係会社短期貸付金360360
未収入金※1 990※1 2,318
その他3652
貸倒引当金△4△5
流動資産合計31,34033,087
固定資産
有形固定資産
建物11,59011,747
減価償却累計額△8,505△8,741
建物(純額)3,0843,006
構築物1,1481,159
減価償却累計額△890△923
構築物(純額)258236
機械及び装置22,23221,978
減価償却累計額△19,744△19,347
機械及び装置(純額)2,4872,631
車両運搬具212208
減価償却累計額△184△170
車両運搬具(純額)2838
工具、器具及び備品10,12510,715
減価償却累計額△9,434△9,888
工具、器具及び備品(純額)690826
土地2,9262,910
建設仮勘定792820
有形固定資産合計10,26910,470
無形固定資産
借地権2323
ソフトウエア386388
その他87
無形固定資産合計418419


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券30,35428,936
関係会社株式7,7387,738
出資金1616
関係会社出資金4,0574,057
長期貸付金43
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金2514
関係会社長期貸付金1,6501,650
長期前払費用9472
その他331338
貸倒引当金△3△3
投資その他の資産合計44,26942,824
固定資産合計54,95753,714
資産合計86,29886,801
負債の部
流動負債
買掛金※1 6,706※1 7,178
短期借入金※1 4,600※1 4,600
1年内返済予定の長期借入金-3,950
リース債務-9
未払金1,3823,512
未払費用672606
未払法人税等824501
未払消費税等149211
預り金7673
前受金40
前受収益4155
賞与引当金865873
製品保証引当金3427
その他6649
流動負債合計15,38721,749
固定負債
長期借入金5,3501,400
退職給付引当金349172
役員退職慰労引当金462503
リース債務-30
長期未払金-7,678
資産除去債務282287
繰延税金負債6,5436,129
その他-278
固定負債合計12,98816,481
負債合計28,37538,230


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金3,3643,364
資本剰余金
資本準備金3,6613,661
その他資本剰余金00
資本剰余金合計3,6613,661
利益剰余金
利益準備金690690
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金285278
研究開発積立金200200
別途積立金31,48633,786
繰越利益剰余金3,135△7,513
利益剰余金合計35,79827,441
自己株式△423△423
株主資本合計42,40034,044
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金15,52214,526
評価・換算差額等合計15,52214,526
純資産合計57,92248,571
負債純資産合計86,29886,801