訂正有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,995 | 17,200 | |||||||||
| 受取手形 | 44 | 31 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,945 | ※1 8,880 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,996 | 1,829 | |||||||||
| 有価証券 | 500 | - | |||||||||
| 製品 | 1,100 | 1,141 | |||||||||
| 仕掛品 | 421 | 347 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 295 | 317 | |||||||||
| 前払費用 | 157 | 157 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 500 | 455 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 360 | 360 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 990 | ※1 2,318 | |||||||||
| その他 | 36 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,340 | 33,087 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,590 | 11,747 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,505 | △8,741 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,084 | 3,006 | |||||||||
| 構築物 | 1,148 | 1,159 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △890 | △923 | |||||||||
| 構築物(純額) | 258 | 236 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,232 | 21,978 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,744 | △19,347 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,487 | 2,631 | |||||||||
| 車両運搬具 | 212 | 208 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △184 | △170 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 28 | 38 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,125 | 10,715 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,434 | △9,888 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 690 | 826 | |||||||||
| 土地 | 2,926 | 2,910 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 792 | 820 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,269 | 10,470 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 23 | 23 | |||||||||
| ソフトウエア | 386 | 388 | |||||||||
| その他 | 8 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 418 | 419 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,354 | 28,936 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,738 | 7,738 | |||||||||
| 出資金 | 16 | 16 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,057 | 4,057 | |||||||||
| 長期貸付金 | 4 | 3 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 25 | 14 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,650 | 1,650 | |||||||||
| 長期前払費用 | 94 | 72 | |||||||||
| その他 | 331 | 338 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 44,269 | 42,824 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,957 | 53,714 | |||||||||
| 資産合計 | 86,298 | 86,801 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 6,706 | ※1 7,178 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,600 | ※1 4,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,950 | |||||||||
| リース債務 | - | 9 | |||||||||
| 未払金 | 1,382 | 3,512 | |||||||||
| 未払費用 | 672 | 606 | |||||||||
| 未払法人税等 | 824 | 501 | |||||||||
| 未払消費税等 | 149 | 211 | |||||||||
| 預り金 | 76 | 73 | |||||||||
| 前受金 | 4 | 0 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 155 | |||||||||
| 賞与引当金 | 865 | 873 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 34 | 27 | |||||||||
| その他 | 66 | 49 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,387 | 21,749 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,350 | 1,400 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 349 | 172 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 462 | 503 | |||||||||
| リース債務 | - | 30 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 7,678 | |||||||||
| 資産除去債務 | 282 | 287 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,543 | 6,129 | |||||||||
| その他 | - | 278 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,988 | 16,481 | |||||||||
| 負債合計 | 28,375 | 38,230 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,364 | 3,364 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,661 | 3,661 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 690 | 690 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 285 | 278 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 別途積立金 | 31,486 | 33,786 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,135 | △7,513 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 35,798 | 27,441 | |||||||||
| 自己株式 | △423 | △423 | |||||||||
| 株主資本合計 | 42,400 | 34,044 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 15,522 | 14,526 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 15,522 | 14,526 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,922 | 48,571 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 86,298 | 86,801 | |||||||||