有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,104 | 12,296 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 37 | ※2 6 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 9,007 | ※1 8,935 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 2,101 | ※2 2,201 | |||||||||
| 有価証券 | 500 | 500 | |||||||||
| 製品 | 1,315 | 1,516 | |||||||||
| 仕掛品 | 339 | 323 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 340 | 384 | |||||||||
| 前払費用 | 156 | 158 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 200 | 500 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,005 | ※1 1,705 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 571 | 72 | |||||||||
| その他 | 163 | 547 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,838 | 29,142 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,987 | 12,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,978 | △9,221 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,009 | 2,966 | |||||||||
| 構築物 | 1,219 | 1,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △952 | △975 | |||||||||
| 構築物(純額) | 267 | 267 | |||||||||
| 機械及び装置 | 22,385 | 23,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,668 | △20,217 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,716 | 3,319 | |||||||||
| 車両運搬具 | 216 | 219 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △177 | △177 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 38 | 41 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,223 | 11,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,453 | △10,505 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 770 | 780 | |||||||||
| 土地 | 2,932 | 2,932 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,662 | 1,865 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,397 | 12,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 23 | 23 | |||||||||
| ソフトウエア | 413 | 326 | |||||||||
| その他 | 7 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 444 | 357 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 32,884 | 22,373 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,505 | 9,155 | |||||||||
| 出資金 | 16 | 16 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,057 | 5,046 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2 | 2 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 18 | 15 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,650 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 14 | 10 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 1,162 | |||||||||
| その他 | 345 | 118 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 46,493 | 37,898 | |||||||||
| 固定資産合計 | 58,335 | 50,430 | |||||||||
| 資産合計 | 90,173 | 79,572 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 6,759 | ※1 6,956 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,550 | ※1 4,550 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | - | |||||||||
| リース債務 | 9 | 9 | |||||||||
| 未払金 | 6,581 | 3,693 | |||||||||
| 未払費用 | 617 | 647 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10 | 173 | |||||||||
| 未払消費税等 | 50 | 91 | |||||||||
| 預り金 | 80 | 78 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 11 | |||||||||
| 前受収益 | 124 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金 | 877 | 865 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 43 | 46 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 475 | |||||||||
| その他 | 51 | 52 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,159 | 17,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,050 | 5,450 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 498 | - | |||||||||
| リース債務 | 21 | 11 | |||||||||
| 長期未払金 | 6,211 | 4,132 | |||||||||
| 資産除去債務 | 292 | 297 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,302 | 3,626 | |||||||||
| その他 | 155 | 67 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,532 | 13,585 | |||||||||
| 負債合計 | 38,691 | 31,325 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,364 | 3,364 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,661 | 3,661 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 690 | 690 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 271 | 264 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 200 | 200 | |||||||||
| 別途積立金 | 25,486 | 25,686 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 967 | 4,901 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 27,616 | 31,743 | |||||||||
| 自己株式 | △423 | △424 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,218 | 38,345 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,263 | 9,902 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 17,263 | 9,902 | |||||||||
| 純資産合計 | 51,482 | 48,247 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 90,173 | 79,572 | |||||||||