有価証券報告書-第134期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/28 15:10
【資料】
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【項目】
119項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金49百万円55百万円
退職給付引当金788816
未払確定拠出年金掛金13-
長期未払金4040
投資有価証券1010
関係会社株式2222
貸倒引当金22
減価償却費1412
その他2556
繰延税金資産小計9671,017
評価性引当額△34△34
繰延税金資産合計932982
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△530△660
その他△11-
繰延税金負債合計△541△660
繰延税金資産の純額391322

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.10.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△14.5△12.3
外国税額控除△0.6△0.3
外国関係会社からの配当に係る外国源泉所得税3.43.2
住民税均等割0.30.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.6-
税額控除△3.2△3.3
評価性引当額の増減0.00.0
その他0.80.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率22.819.7