有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 252,789 | 308,671 |
売上原価 | 178,052 | 208,052 |
売上総利益 | 74,736 | 100,619 |
販売費及び一般管理費 | 54,041 | 56,366 |
全事業営業利益 | 20,695 | 44,252 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 791 | 656 |
受取配当金 | 676 | 844 |
持分法による投資利益 | 2,374 | 2,157 |
為替差益 | 1,610 | 778 |
その他 | 1,177 | 1,812 |
営業外収益計 | 6,630 | 6,249 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,705 | 2,089 |
NAS電池安全対策引当金繰入額 | 2,800 | 1,940 |
その他 | 791 | 653 |
営業外費用計 | 5,296 | 4,682 |
当期経常利益 | 22,029 | 45,819 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 420 | 546 |
投資有価証券売却益 | 1,195 | 504 |
補助金収入 | 738 | - |
特別利益計 | 2,353 | 1,050 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 514 | 676 |
減損損失 | 2,248 | 5,405 |
関係会社清算損 | - | 2,882 |
投資有価証券評価損 | 3,045 | - |
投資有価証券売却損 | 872 | - |
特別損失計 | 6,680 | 8,964 |
税引前当年度純利益 | 17,702 | 37,905 |
法人税 | 4,147 | 8,906 |
過年度法人税等 | - | -1,404 |
法人税等調整額 | 1,809 | 2,937 |
法人税等合計 | 5,956 | 10,439 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 11,745 | 27,465 |
少数株主持分利益 | 323 | 420 |
当年度純利益 | 11,422 | 27,045 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 151,547 | 166,999 |
売上原価 | 120,710 | 125,554 |
売上総利益 | 30,836 | 41,444 |
販売費及び一般管理費 | 33,747 | 32,790 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -2,910 | 8,654 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 724 | 591 |
受取配当金 | 10,894 | 15,567 |
有償支給差益 | 3,364 | 3,683 |
その他 | 1,391 | 1,908 |
営業外収益計 | 16,375 | 21,751 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,786 | 1,926 |
NAS電池安全対策引当金繰入額 | 2,800 | 1,940 |
その他 | 725 | 155 |
営業外費用計 | 5,312 | 4,021 |
当期経常利益 | 8,151 | 26,383 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 374 | 465 |
投資有価証券売却益 | 1,193 | 504 |
関係会社株式売却益 | - | 5,234 |
移転価格税制調整金 | - | 1,877 |
補助金収入 | 738 | - |
特別利益計 | 2,306 | 8,081 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 256 | 501 |
減損損失 | - | 283 |
関係会社清算損 | - | 8,845 |
関係会社出資金評価損 | 3,372 | 851 |
投資有価証券評価損 | 2,969 | - |
投資有価証券売却損 | 872 | - |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 924 | - |
特別損失計 | 8,395 | 10,481 |
税引前当年度純利益 | 2,062 | 23,983 |
法人税 | 40 | 913 |
法人税等還付額 | -52 | - |
過年度法人税等 | - | -687 |
法人税等調整額 | -404 | 1,497 |
法人税等合計 | -416 | 1,723 |
当年度純利益 | 2,479 | 22,260 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 765 | 1,208 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給与賃金・賞与金 | 15,080 | 16,072 |
販売運賃 | 5,037 | 5,308 |
研究開発費 | 5,136 | 5,439 |
支払報酬 | 4,996 | 5,728 |
賞与引当金繰入額 | 282 | 293 |
退職給付費用 | 1,368 | 1,103 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 10,427 | 11,238 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売運賃 | 2,501 | 2,464 |
給与賃金・賞与金 | 8,396 | 8,261 |
固定資産減価償却費 | 1,449 | 1,179 |
支払報酬 | 4,156 | 4,733 |
研究開発費 | 4,719 | 4,933 |