四半期報告書-第153期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,398 | 10,032 |
受取手形及び売掛金 | 9,749 | 8,650 |
商品及び製品 | 6,297 | 8,219 |
仕掛品 | 3,514 | 2,955 |
原材料及び貯蔵品 | 1,868 | 1,968 |
その他 | 523 | 864 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 30,351 | 32,689 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,877 | 19,019 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,824 | -10,197 |
建物及び構築物(純額) | 9,052 | 8,822 |
機械及び装置 | 36,207 | 36,493 |
減価償却累計額 | -24,171 | -25,974 |
機械及び装置(純額) | 12,036 | 10,518 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 2,583 | 2,788 |
減価償却累計額 | -2,028 | -2,191 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 554 | 597 |
土地 | 3,947 | 3,947 |
建設仮勘定 | 9 | 607 |
有形固定資産合計 | 25,601 | 24,492 |
無形固定資産 | 127 | 93 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,128 | 2,813 |
その他 | 1,935 | 1,535 |
貸倒引当金 | -33 | -34 |
投資その他の資産合計 | 5,031 | 4,314 |
固定資産合計 | 30,760 | 28,900 |
資産合計 | 61,111 | 61,590 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,512 | 6,791 |
短期借入金 | 12,793 | 11,163 |
未払法人税等 | 764 | 839 |
賞与引当金 | 55 | 141 |
役員賞与引当金 | 40 | 32 |
その他 | 1,540 | 1,546 |
流動負債合計 | 20,706 | 20,514 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,407 | 4,240 |
退職給付引当金 | 2,244 | 2,165 |
役員退職慰労引当金 | 71 | 64 |
環境対策引当金 | 209 | 209 |
資産除去債務 | - | 72 |
その他 | 1,525 | 1,253 |
固定負債合計 | 8,459 | 8,005 |
負債合計 | 29,165 | 28,519 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,402 | 7,402 |
資本剰余金 | 7,800 | 7,800 |
利益剰余金 | 13,867 | 14,987 |
自己株式 | -864 | -866 |
株主資本合計 | 28,206 | 29,325 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 762 | 579 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -35 |
為替換算調整勘定 | -49 | -65 |
評価・換算差額等合計 | 671 | 478 |
少数株主持分 | 3,067 | 3,266 |
純資産合計 | 31,946 | 33,070 |
負債純資産合計 | 61,111 | 61,590 |