有価証券報告書-第153期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,398 | 10,234 |
受取手形及び売掛金 | 9,749 | 8,979 |
商品及び製品 | 6,297 | 8,052 |
仕掛品 | 3,514 | 3,250 |
原材料及び貯蔵品 | 1,868 | 2,539 |
繰延税金資産 | 127 | 227 |
その他 | 396 | 460 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 30,351 | 33,743 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,877 | 19,057 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,824 | -10,303 |
建物及び構築物(純額) | 9,052 | 8,754 |
機械及び装置 | 36,207 | 37,540 |
減価償却累計額 | -24,171 | -26,364 |
機械及び装置(純額) | 12,036 | 11,175 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 2,583 | 2,816 |
減価償却累計額 | -2,028 | -2,241 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | 554 | 574 |
土地 | 3,947 | 3,947 |
建設仮勘定 | 9 | 132 |
有形固定資産合計 | 25,601 | 24,584 |
無形固定資産 | 127 | 84 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,128 | 2,680 |
長期貸付金 | 204 | 195 |
繰延税金資産 | 384 | 347 |
その他 | 1,346 | 1,043 |
貸倒引当金 | -33 | -33 |
投資その他の資産合計 | 5,031 | 4,233 |
固定資産合計 | 30,760 | 28,902 |
資産合計 | 61,111 | 62,645 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,512 | 6,830 |
短期借入金 | 12,793 | 11,095 |
未払法人税等 | 764 | 1,049 |
繰延税金負債 | 2 | 1 |
設備関係支払手形 | - | 838 |
賞与引当金 | 55 | 59 |
役員賞与引当金 | 40 | 41 |
その他 | 1,537 | 1,767 |
流動負債合計 | 20,706 | 21,684 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,407 | 3,742 |
繰延税金負債 | 414 | 383 |
退職給付引当金 | 2,244 | 2,137 |
役員退職慰労引当金 | 71 | 68 |
環境対策引当金 | 209 | 209 |
資産除去債務 | - | 72 |
その他 | 1,110 | 883 |
固定負債合計 | 8,459 | 7,497 |
負債合計 | 29,165 | 29,182 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,402 | 7,402 |
資本剰余金 | 7,800 | 7,800 |
利益剰余金 | 13,867 | 15,361 |
自己株式 | -864 | -866 |
株主資本合計 | 28,206 | 29,698 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 762 | 535 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -41 |
為替換算調整勘定 | -49 | -62 |
その他の包括利益累計額合計 | 671 | 431 |
少数株主持分 | 3,067 | 3,333 |
純資産合計 | 31,946 | 33,463 |
負債純資産合計 | 61,111 | 62,645 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,665 | 6,467 |
受取手形 | 245 | 317 |
売掛金 | 6,079 | 5,824 |
商品及び製品 | 5,343 | 6,752 |
仕掛品 | 1,047 | 1,109 |
原材料及び貯蔵品 | 823 | 1,360 |
前払費用 | 149 | 154 |
繰延税金資産 | 49 | 97 |
関係会社短期貸付金 | 166 | - |
未収入金 | 294 | - |
その他 | 65 | 375 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 19,929 | 22,459 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,928 | 15,004 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,951 | -8,298 |
建物(純額) | 6,977 | 6,706 |
構築物 | 1,197 | 1,201 |
減価償却累計額 | -791 | -826 |
構築物(純額) | 405 | 374 |
機械及び装置 | 25,727 | 26,561 |
減価償却累計額 | -16,728 | -18,029 |
機械及び装置(純額) | 8,999 | 8,531 |
車両運搬具 | 131 | 133 |
減価償却累計額 | -109 | -120 |
車両運搬具(純額) | 22 | 12 |
工具 | 991 | 1,056 |
減価償却累計額 | -766 | -790 |
工具 | 224 | 265 |
土地 | 3,744 | 3,744 |
建設仮勘定 | 2 | 107 |
有形固定資産合計 | 20,376 | 19,743 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 56 | 29 |
その他 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 63 | 36 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,071 | 2,640 |
関係会社株式 | 1,449 | 1,449 |
従業員に対する長期貸付金 | 31 | 13 |
関係会社長期貸付金 | 549 | - |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
生命保険積立金 | 675 | 478 |
長期前払費用 | 94 | 43 |
その他 | 111 | 111 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 5,973 | 4,726 |
固定資産合計 | 26,413 | 24,506 |
資産合計 | 46,343 | 46,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 731 | 1,209 |
買掛金 | 3,789 | 4,368 |
短期借入金 | 7,387 | 5,380 |
未払金 | 420 | 694 |
未払費用 | 348 | 367 |
未払法人税等 | 470 | 622 |
設備関係支払手形 | - | 586 |
役員賞与引当金 | 23 | 28 |
その他 | 118 | 201 |
流動負債合計 | 13,290 | 13,460 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,597 | 2,452 |
繰延税金負債 | 380 | 340 |
退職給付引当金 | 1,774 | 1,646 |
環境対策引当金 | 17 | 17 |
長期預り保証金 | 744 | 634 |
資産除去債務 | - | 70 |
その他 | 268 | 159 |
固定負債合計 | 5,783 | 5,321 |
負債合計 | 19,073 | 18,781 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,402 | 7,402 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,851 | 1,851 |
その他資本剰余金 | 5,949 | 5,949 |
資本剰余金合計 | 7,800 | 7,800 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 12,208 | 13,351 |
利益剰余金合計 | 12,208 | 13,351 |
自己株式 | -864 | -866 |
株主資本合計 | 26,548 | 27,688 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 762 | 536 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -41 |
その他の包括利益累計額合計 | 721 | 495 |
純資産合計 | 27,269 | 28,184 |
負債純資産合計 | 46,343 | 46,965 |