有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 32,072,030 | 37,445,127 |
売上原価 | 26,609,258 | 31,740,358 |
売上総利益 | 5,462,772 | 5,704,769 |
販売費及び一般管理費 | 3,963,819 | 4,026,362 |
全事業営業利益 | 1,498,952 | 1,678,406 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 352 | 1,466 |
受取配当金 | 92,612 | 103,594 |
持分法による投資利益 | 371,772 | 380,441 |
受取技術料 | 84,299 | 37,453 |
為替差益 | - | 3,501 |
その他 | 78,480 | 69,484 |
営業外収益計 | 627,517 | 595,941 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 23,398 | 24,416 |
為替差損 | 112,694 | - |
和解金 | - | 12,000 |
不動産開発維持管理費 | 7,908 | 7,881 |
その他 | 23,744 | 18,336 |
営業外費用計 | 167,747 | 62,634 |
当期経常利益 | 1,958,722 | 2,211,713 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 383 | 2,421 |
国庫補助金 | 1,424 | 1,440 |
受取保険金 | 18,128 | 5,167 |
特別利益計 | 19,936 | 9,029 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 11 |
特別損失計 | 0 | 11 |
税引前当年度純利益 | 1,978,659 | 2,220,731 |
法人税 | 650,295 | 587,897 |
法人税等調整額 | -70,424 | -31,292 |
法人税等合計 | 579,870 | 556,605 |
四半期純利益 | 1,398,788 | 1,664,125 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 15,256 | 12,314 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,383,531 | 1,651,810 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 30,490,824 | 34,966,924 |
売上原価 | 25,474,739 | 29,873,683 |
売上総利益 | 5,016,084 | 5,093,240 |
販売費及び一般管理費 | 3,534,218 | 3,590,114 |
全事業営業利益 | 1,481,865 | 1,503,125 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,648 | 1,233 |
受取配当金 | 295,542 | 293,244 |
貸倒引当金戻入額 | 284,193 | - |
受取技術料 | 88,459 | 37,453 |
その他 | 74,231 | 86,362 |
営業外収益計 | 745,076 | 418,294 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,779 | 2,735 |
為替差損 | 31,989 | 8,946 |
債務保証損失引当金繰入額 | 9,421 | 47,243 |
和解金 | - | 12,000 |
不動産開発維持管理費 | 7,908 | 7,881 |
寄付金 | 6,119 | 3,856 |
その他 | 14,913 | 11,237 |
営業外費用計 | 73,130 | 93,900 |
当期経常利益 | 2,153,811 | 1,827,518 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 383 | 49 |
国庫補助金 | 1,424 | 1,440 |
受取保険金 | 18,128 | 5,167 |
特別利益計 | 19,936 | 6,657 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 11 |
特別損失計 | 0 | 11 |
税引前当年度純利益 | 2,173,747 | 1,834,165 |
法人税 | 618,914 | 557,110 |
法人税等調整額 | -88,646 | -41,788 |
法人税等合計 | 530,267 | 515,322 |
四半期純利益 | 1,643,479 | 1,318,842 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 22,121 | 20,092 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与賞与及び手当 | 1,564,871 | 1,618,907 |
賞与引当金繰入額 | 105,265 | 104,121 |
退職給付費用 | 140,321 | 120,649 |
貸倒引当金繰入額 | -49,258 | -46,452 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 277,500 | 273,936 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料 | 1,099,032 | 1,122,481 |
賞与引当金繰入額 | 98,565 | 100,118 |
退職給付引当金繰入額 | 114,218 | 102,055 |
貸倒引当金繰入額 | -34,359 | -38,894 |
減価償却費 | 27,883 | 36,091 |