有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 125,246 | 358,802 |
| 受取手形 | 174,553 | 205,752 |
| 売掛金 | 517,410 | 467,820 |
| 有価証券 | 12,732 | 26,735 |
| 商品及び製品 | 540,254 | 419,506 |
| 仕掛品 | 4,089 | 5,177 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,420 | 18,087 |
| 繰延税金資産 | 24,273 | 29,559 |
| 未収入金 | ※3 71,371 | ※3 62,731 |
| その他 | 1,746 | 1,306 |
| 貸倒引当金 | △912 | △845 |
| 流動資産合計 | 1,497,187 | 1,594,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 860,950 | ※2 865,627 |
| 減価償却累計額 | △580,596 | △606,345 |
| 建物(純額) | ※2 280,354 | ※2 259,281 |
| 構築物 | 39,223 | 39,018 |
| 減価償却累計額 | △24,751 | △26,501 |
| 構築物(純額) | 14,472 | 12,516 |
| 機械及び装置 | 1,871,023 | 1,878,527 |
| 減価償却累計額 | △1,752,819 | △1,770,064 |
| 機械及び装置(純額) | 118,203 | 108,462 |
| 車両運搬具 | 13,005 | 11,495 |
| 減価償却累計額 | △12,217 | △11,046 |
| 車両運搬具(純額) | 788 | 449 |
| 工具、器具及び備品 | 43,874 | 41,711 |
| 減価償却累計額 | △40,633 | △37,728 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,240 | 3,982 |
| 土地 | ※2 414,133 | ※2 414,133 |
| 建設仮勘定 | 24,624 | 14,814 |
| 有形固定資産合計 | 855,816 | 813,640 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 203 | 87 |
| 電話加入権 | 406 | 406 |
| 無形固定資産合計 | 610 | 494 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 753,031 | 771,663 |
| 関係会社株式 | 48,300 | 48,300 |
| 出資金 | 1,620 | 1,620 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,050 | 1,350 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,130 | - |
| 敷金及び保証金 | 1,214 | 1,214 |
| 保険積立金 | 26,153 | 27,430 |
| その他 | 8,221 | 6,690 |
| 貸倒引当金 | △4,310 | △4,310 |
| 投資その他の資産合計 | 845,410 | 853,959 |
| 固定資産合計 | 1,701,838 | 1,668,094 |
| 資産合計 | 3,199,025 | 3,262,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 213,640 | ※3 198,726 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 159,800 | ※2 175,000 |
| 未払金 | 1,208 | 7,978 |
| 未払費用 | 61,311 | 53,985 |
| 未払法人税等 | 34,310 | 8,750 |
| 未払事業所税 | 5,605 | 5,579 |
| 未払消費税等 | 7,459 | 34,448 |
| 預り金 | 14,789 | 14,003 |
| 賞与引当金 | 41,774 | 45,216 |
| その他 | 452 | 308 |
| 流動負債合計 | 540,352 | 543,996 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 157,200 | ※2 206,400 |
| 繰延税金負債 | 163,055 | 166,281 |
| 退職給付引当金 | 119,806 | 111,567 |
| 役員退職慰労引当金 | 120,665 | 119,080 |
| 資産除去債務 | 13,914 | 13,928 |
| 固定負債合計 | 574,641 | 617,257 |
| 負債合計 | 1,114,993 | 1,161,253 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,100 | 107,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 582 | 582 |
| 資本剰余金合計 | 582 | 582 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 26,775 | 26,775 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 19,057 | 18,340 |
| 土地圧縮積立金 | 39,665 | 39,665 |
| 別途積立金 | 1,226,000 | 1,226,000 |
| 繰越利益剰余金 | 241,087 | 267,525 |
| その他利益剰余金合計 | 1,525,809 | 1,551,531 |
| 利益剰余金合計 | 1,552,584 | 1,578,306 |
| 自己株式 | △8,473 | △33,831 |
| 株主資本合計 | 1,651,793 | 1,652,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 432,238 | 449,317 |
| 評価・換算差額等合計 | 432,238 | 449,317 |
| 純資産合計 | 2,084,031 | 2,101,474 |
| 負債純資産合計 | 3,199,025 | 3,262,727 |