有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 497,741 | 529,845 |
| 受取手形及び売掛金 | 673,572 | ※3 647,336 |
| 有価証券 | 26,735 | 50,741 |
| 商品及び製品 | 500,096 | 439,093 |
| 仕掛品 | 5,205 | 3,165 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41,594 | 39,598 |
| 繰延税金資産 | 40,001 | 38,804 |
| 未収入金 | 29,020 | 46,948 |
| その他 | 12,167 | 4,347 |
| 貸倒引当金 | △845 | △817 |
| 流動資産合計 | 1,825,289 | 1,799,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,212,978 | ※2 1,246,333 |
| 減価償却累計額 | △866,231 | △886,536 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 346,747 | ※2 359,797 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,114,950 | 2,115,498 |
| 減価償却累計額 | △1,992,346 | △2,010,324 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 122,604 | 105,173 |
| 土地 | ※2 446,096 | ※2 446,096 |
| 建設仮勘定 | 14,814 | 15,504 |
| その他 | 70,623 | 67,182 |
| 減価償却累計額 | △63,693 | △62,079 |
| その他(純額) | 6,930 | 5,102 |
| 有形固定資産合計 | 937,193 | 931,674 |
| 無形固定資産 | 1,120 | 1,033 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 771,663 | 930,118 |
| その他 | 41,006 | 41,640 |
| 貸倒引当金 | △7,617 | △7,617 |
| 投資その他の資産合計 | 805,052 | 964,140 |
| 固定資産合計 | 1,743,366 | 1,896,848 |
| 資産合計 | 3,568,656 | 3,695,914 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 139,344 | 154,772 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 175,000 | ※2 162,800 |
| 未払法人税等 | 8,852 | 17,236 |
| 未払事業所税 | 7,373 | 7,299 |
| 賞与引当金 | 63,716 | 60,465 |
| その他 | 142,207 | 103,349 |
| 流動負債合計 | 536,493 | 505,922 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 206,400 | ※2 167,600 |
| 繰延税金負債 | 166,281 | 211,942 |
| 役員退職慰労引当金 | 144,099 | 156,876 |
| 退職給付に係る負債 | 111,567 | 111,782 |
| 資産除去債務 | 28,787 | 28,801 |
| 固定負債合計 | 657,135 | 677,002 |
| 負債合計 | 1,193,629 | 1,182,924 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,100 | 107,100 |
| 資本剰余金 | 582 | 582 |
| 利益剰余金 | 1,776,869 | 1,803,817 |
| 自己株式 | △33,831 | △33,848 |
| 株主資本合計 | 1,850,719 | 1,877,651 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449,317 | 557,469 |
| その他の包括利益累計額合計 | 449,317 | 557,469 |
| 非支配株主持分 | 74,990 | 77,870 |
| 純資産合計 | 2,375,027 | 2,512,990 |
| 負債純資産合計 | 3,568,656 | 3,695,914 |