有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 371,700 | 275,534 |
| 受取手形及び売掛金 | 690,688 | 691,963 |
| 有価証券 | 19,728 | 12,732 |
| 商品及び製品 | 457,260 | 607,564 |
| 仕掛品 | 2,517 | 4,160 |
| 原材料及び貯蔵品 | 43,240 | 51,956 |
| 繰延税金資産 | 36,483 | 40,375 |
| 未収入金 | 45,525 | 29,782 |
| その他 | 1,229 | 1,722 |
| 貸倒引当金 | △873 | △912 |
| 流動資産合計 | 1,667,501 | 1,714,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,146,762 | ※2 1,207,173 |
| 減価償却累計額 | △798,964 | △832,990 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 347,798 | ※2 374,182 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,183,361 | 2,191,289 |
| 減価償却累計額 | △2,049,581 | △2,057,111 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 133,779 | 134,178 |
| 土地 | ※2 446,096 | ※2 446,096 |
| 建設仮勘定 | 29,988 | 24,624 |
| その他 | 88,530 | 89,608 |
| 減価償却累計額 | △80,603 | △81,873 |
| その他(純額) | 7,927 | 7,735 |
| 有形固定資産合計 | 965,590 | 986,816 |
| 無形固定資産 | 1,511 | 1,237 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 744,745 | 753,031 |
| その他 | 50,354 | 48,777 |
| 貸倒引当金 | △7,617 | △7,617 |
| 投資その他の資産合計 | 787,482 | 794,191 |
| 固定資産合計 | 1,754,584 | 1,782,245 |
| 資産合計 | 3,422,085 | 3,497,126 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 180,274 | 134,065 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 147,800 | ※2 159,800 |
| 未払法人税等 | 26,356 | 55,982 |
| 未払事業所税 | 7,409 | 7,400 |
| 賞与引当金 | 56,563 | 60,274 |
| その他 | 170,012 | 122,287 |
| 流動負債合計 | 588,416 | 539,809 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 136,800 | ※2 157,200 |
| 繰延税金負債 | 173,712 | 163,055 |
| 役員退職慰労引当金 | 131,277 | 143,643 |
| 退職給付に係る負債 | 122,591 | 119,806 |
| 資産除去債務 | 28,758 | 28,772 |
| 固定負債合計 | 593,139 | 612,477 |
| 負債合計 | 1,181,555 | 1,152,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,100 | 107,100 |
| 資本剰余金 | 582 | 582 |
| 利益剰余金 | 1,661,537 | 1,741,434 |
| 自己株式 | △8,450 | △8,473 |
| 株主資本合計 | 1,760,769 | 1,840,643 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 417,205 | 432,238 |
| その他の包括利益累計額合計 | 417,205 | 432,238 |
| 非支配株主持分 | 62,554 | 71,957 |
| 純資産合計 | 2,240,530 | 2,344,838 |
| 負債純資産合計 | 3,422,085 | 3,497,126 |