有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | ※1 34,541 | - |
| 製品売上高 | 320 | - |
| 経営指導料 | ※1 243 | ※1 483 |
| 受取配当金 | ※1 48 | ※1 216 |
| 売上高合計 | 35,154 | 699 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | ※1 29,601 | - |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,802 | - |
| 当期製品製造原価 | 7,287 | - |
| 当期製品仕入高 | 1,419 | - |
| 運搬費等 | 98 | - |
| 合計 | 11,607 | - |
| 製品期末たな卸高 | 2,623 | - |
| 他勘定振替高 | ※2 8,688 | - |
| 製品売上原価 | 296 | - |
| 売上原価合計 | 29,897 | - |
| 売上総利益 | 5,257 | 699 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員従業員給与 | 1,916 | 154 |
| 退職給付費用 | 61 | 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 77 | 5 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 26 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | △3 | - |
| 減価償却費 | 44 | 0 |
| のれん償却額 | 2 | - |
| その他 | ※1 1,666 | ※1 161 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,792 | 323 |
| 営業利益 | 1,464 | 375 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | ※1 44 | ※1 31 |
| 受取配当金 | ※1 43 | - |
| 負ののれん償却額 | 57 | - |
| その他 | ※1 55 | ※1 7 |
| 営業外収益合計 | 201 | 39 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | - |
| 為替差損 | 0 | 1 |
| その他 | 17 | - |
| 営業外費用合計 | 57 | 1 |
| 経常利益 | 1,607 | 413 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 1 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別損失合計 | 1 | - |
| 税引前当期純利益 | 1,606 | 413 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 419 | 11 |
| 法人税等調整額 | 212 | △41 |
| 法人税等合計 | 632 | △29 |
| 当期純利益 | 973 | 443 |