有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 50,449 | 62,987 |
| 製品売上高 | 909 | 1,179 |
| 売上高合計 | 51,359 | 64,166 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 42,847 | 53,059 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,697 | 2,796 |
| 当期製品製造原価 | 12,961 | 14,875 |
| 当期製品仕入高 | 2,878 | 3,207 |
| 運搬費等 | 129 | 210 |
| 合計 | 18,667 | 21,090 |
| 製品期末たな卸高 | 2,796 | 2,813 |
| 他勘定振替高 | ※1 15,073 | ※1 17,282 |
| 製品売上原価 | 797 | 994 |
| 売上原価合計 | 43,644 | 54,053 |
| 売上総利益 | 7,714 | 10,112 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員従業員給与 | 3,128 | 3,286 |
| 退職給付費用 | 104 | 122 |
| 賞与引当金繰入額 | 215 | 311 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 51 | 44 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1 |
| 減価償却費 | 96 | 96 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| その他 | 2,387 | 2,570 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,988 | 6,437 |
| 営業利益 | 1,726 | 3,675 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 4 |
| 受取配当金 | 33 | 32 |
| 負ののれん償却額 | 158 | 158 |
| その他 | 190 | 209 |
| 営業外収益合計 | 390 | 405 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 145 | 122 |
| 社債利息 | 2 | 0 |
| その他 | 60 | 101 |
| 営業外費用合計 | 207 | 224 |
| 経常利益 | 1,909 | 3,856 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 118 | ※2 14 |
| 投資有価証券売却益 | - | 5 |
| 特別利益合計 | 118 | 20 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 0 | ※3 13 |
| 固定資産除却損 | ※4 49 | ※4 42 |
| 投資有価証券評価損 | 23 | - |
| その他 | 13 | 1 |
| 特別損失合計 | 87 | 57 |
| 税引前当期純利益 | 1,940 | 3,818 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 174 | 854 |
| 法人税等調整額 | △17 | 569 |
| 法人税等合計 | 157 | 1,424 |
| 当期純利益 | 1,783 | 2,394 |