有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,797 | 17,112 |
受取手形及び売掛金 | 29,102 | 30,945 |
電子記録債権 | 5,615 | 6,626 |
有価証券 | 13,600 | 9,000 |
商品及び製品 | 8,316 | 8,755 |
仕掛品 | 4,659 | 5,537 |
原材料及び貯蔵品 | 6,634 | 6,677 |
その他 | 2,241 | 3,746 |
貸倒引当金 | -8 | -4 |
流動資産計 | 84,959 | 88,396 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 9,504 | 9,432 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,715 | 14,297 |
土地 | 6,399 | 6,514 |
リース資産(純額) | 3,584 | 3,667 |
建設仮勘定 | 3,159 | 4,480 |
その他(純額) | 737 | 1,067 |
有形固定資産合計 | 37,100 | 39,460 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,409 | 3,092 |
土地使用権 | 7,856 | 6,961 |
その他 | 1,644 | 1,852 |
無形固定資産合計 | 12,910 | 11,905 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 15,207 | 10,244 |
長期貸付金 | 99 | 97 |
退職給付に係る資産 | 1,830 | 1,544 |
繰延税金資産 | 368 | 446 |
その他 | 1,059 | 1,232 |
貸倒引当金 | -177 | -1 |
投資その他の資産合計 | 18,387 | 13,564 |
固定資産計 | 68,398 | 64,930 |
資産の部合計 | 153,357 | 153,327 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,973 | 13,358 |
電子記録債務 | 6,374 | 6,146 |
短期借入金 | 17,068 | 17,821 |
リース債務 | 412 | 619 |
未払法人税等 | 528 | 1,817 |
未払消費税等 | 85 | 430 |
引当金 | 53 | 28 |
その他 | 4,731 | 5,914 |
流動負債計 | 40,229 | 46,136 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 24,944 | 24,421 |
リース債務 | 2,968 | 2,834 |
繰延税金負債 | 3,239 | 2,632 |
役員退職慰労引当金 | 147 | 177 |
役員株式給付引当金 | 10 | 29 |
退職給付に係る負債 | 9,503 | 9,503 |
資産除去債務 | 57 | 59 |
その他 | 50 | 178 |
固定負債計 | 40,923 | 39,837 |
負債の部合計 | 81,152 | 85,973 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,003 | 10,003 |
資本剰余金 | 3,693 | 3,691 |
利益剰余金 | 49,352 | 48,706 |
自己株式 | -1,271 | -1,272 |
株主資本合計 | 61,776 | 61,128 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,392 | 2,456 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | - |
為替換算調整勘定 | -1,864 | -2,929 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,648 | -1,615 |
その他の包括利益累計額合計 | 871 | -2,088 |
非支配株主持分 | 9,556 | 8,313 |
純資産の部合計 | 72,204 | 67,353 |
負債・純資産合計 | 153,357 | 153,327 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,203 | 5,704 |
受取手形 | 1,023 | 623 |
電子記録債権 | 4,722 | 5,511 |
売掛金 | 19,631 | 20,845 |
有価証券 | 10,600 | 7,200 |
商品及び製品 | 4,251 | 4,037 |
仕掛品 | 758 | 873 |
原材料及び貯蔵品 | 296 | 359 |
前払費用 | 125 | 117 |
短期貸付金 | 1,155 | 4,262 |
未収入金 | 1,166 | 1,942 |
その他 | 227 | 44 |
流動資産計 | 48,164 | 51,522 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,532 | 3,640 |
構築物 | 165 | 185 |
機械及び装置 | 1,974 | 1,844 |
車両運搬具 | 23 | 14 |
工具 | 245 | 243 |
土地 | 1,422 | 1,375 |
建設仮勘定 | 707 | 1,864 |
有形固定資産合計 | 8,071 | 9,168 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 280 | 255 |
その他 | 129 | 69 |
無形固定資産合計 | 409 | 325 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,058 | 6,115 |
関係会社株式 | 18,000 | 18,067 |
出資金 | 4 | 186 |
関係会社出資金 | 2,737 | 5,267 |
長期貸付金 | 6,218 | 6,517 |
前払年金費用 | 264 | 416 |
その他 | 190 | 195 |
貸倒引当金 | -195 | -1,194 |
投資その他の資産合計 | 38,279 | 35,572 |
固定資産計 | 46,761 | 45,065 |
資産の部合計 | 94,925 | 96,587 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 5 | 9 |
電子記録債務 | 2,266 | 1,968 |
買掛金 | 5,643 | 6,571 |
短期借入金 | 9,249 | 7,989 |
未払金 | 540 | 977 |
未払費用 | 1,644 | 1,601 |
未払法人税等 | 343 | 1,674 |
その他 | 99 | 443 |
流動負債計 | 19,793 | 21,235 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 20,956 | 22,100 |
繰延税金負債 | 1,720 | 824 |
退職給付引当金 | 1,323 | 1,388 |
役員株式給付引当金 | 10 | 29 |
関係会社事業損失引当金 | 1,432 | 1,314 |
その他 | 48 | 47 |
固定負債計 | 25,491 | 25,703 |
負債の部合計 | 45,285 | 46,938 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,003 | 10,003 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,684 | 3,684 |
資本剰余金合計 | 3,684 | 3,684 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 809 | 809 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1,187 | 1,090 |
別途積立金 | 18,855 | 18,855 |
繰越利益剰余金 | 11,992 | 14,028 |
利益剰余金合計 | 32,845 | 34,784 |
自己株式 | -1,271 | -1,272 |
株主資本合計 | 45,261 | 47,199 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,387 | 2,448 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 4,378 | 2,448 |
純資産の部合計 | 49,640 | 49,648 |
負債・純資産合計 | 94,925 | 96,587 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -82,046 | -83,803 |