有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 504 | 573 |
受取手形及び売掛金 | 8,051 | 7,643 |
たな卸資産 | 3,522 | - |
製品及び仕掛品 | - | 2,622 |
原材料及び貯蔵品 | - | 878 |
繰延税金資産 | 192 | 217 |
その他 | 34 | 54 |
貸倒引当金 | -57 | -54 |
流動資産合計 | 12,248 | 11,935 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,996 | 6,996 |
減価償却累計額 | -4,876 | -5,003 |
建物及び構築物(純額) | 2,120 | 1,992 |
機械装置及び運搬具 | 7,842 | 7,889 |
減価償却累計額 | -6,618 | -6,877 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,224 | 1,011 |
土地 | 7,153 | 7,153 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 23 | 0 |
その他 | 1,586 | 1,727 |
減価償却累計額 | -1,433 | -1,492 |
その他(純額) | 153 | 235 |
有形固定資産合計 | 10,675 | 10,393 |
無形固定資産 | 26 | 29 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 670 | 334 |
長期貸付金 | 278 | 268 |
繰延税金資産 | 491 | 489 |
その他 | 188 | 214 |
貸倒引当金 | -282 | -309 |
投資その他の資産合計 | 1,347 | 997 |
固定資産合計 | 12,049 | 11,420 |
資産合計 | 24,297 | 23,355 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,919 | 4,608 |
短期借入金 | 4,086 | 3,967 |
未払法人税等 | 435 | 54 |
賞与引当金 | 231 | 205 |
その他 | 749 | 845 |
流動負債合計 | 10,422 | 9,680 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,107 | 1,439 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,820 | 2,820 |
退職給付引当金 | 817 | 836 |
役員退職慰労引当金 | 59 | 75 |
PCB処理引当金 | 67 | 67 |
その他 | 109 | 107 |
固定負債合計 | 5,981 | 5,346 |
負債合計 | 16,404 | 15,026 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,102 | 2,102 |
資本剰余金 | - | - |
利益剰余金 | 1,788 | 2,227 |
自己株式 | -2 | -3 |
株主資本合計 | 3,889 | 4,327 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4 | 2 |
土地再評価差額金 | 3,998 | 3,998 |
評価・換算差額等合計 | 4,003 | 4,001 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 7,892 | 8,329 |
負債純資産合計 | 24,297 | 23,355 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 277 | 380 |
受取手形 | 2,135 | 1,432 |
売掛金 | 5,308 | 5,739 |
製品及び仕掛品 | 2,301 | 2,504 |
原材料 | 550 | - |
貯蔵品 | 408 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 713 |
前払費用 | 25 | 22 |
繰延税金資産 | 179 | 207 |
短期貸付金 | - | 190 |
未収入金 | 327 | 20 |
その他 | 4 | 0 |
貸倒引当金 | -54 | -50 |
流動資産合計 | 11,465 | 11,160 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,869 | 5,869 |
減価償却累計額 | -4,209 | -4,312 |
建物(純額) | 1,659 | 1,557 |
構築物 | 889 | 889 |
減価償却累計額 | -644 | -659 |
構築物(純額) | 244 | 229 |
機械及び装置 | 7,656 | 7,701 |
減価償却累計額 | -6,515 | -6,760 |
機械及び装置(純額) | 1,140 | 941 |
車両運搬具 | 84 | 85 |
減価償却累計額 | -76 | -79 |
車両運搬具(純額) | 8 | 5 |
工具 | 1,292 | - |
減価償却累計額 | -1,189 | - |
工具(純額) | 103 | - |
器具備品 | 278 | - |
減価償却累計額 | -233 | - |
器具備品(純額) | 45 | - |
工具 | - | 1,593 |
減価償却累計額 | - | -1,453 |
工具 | - | 140 |
土地 | 7,204 | 7,204 |
リース資産 | - | 116 |
減価償却累計額 | - | -26 |
リース資産(純額) | - | 90 |
建設仮勘定 | 23 | 0 |
有形固定資産合計 | 10,429 | 10,169 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | - | 2 |
ソフトウエア | 16 | 16 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 26 | 28 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 621 | 297 |
関係会社株式 | 314 | 314 |
長期貸付金 | 278 | 268 |
従業員に対する長期貸付金 | 29 | 25 |
破産更生債権等 | 127 | 135 |
長期前払費用 | 1 | 3 |
差入保証金 | 10 | 10 |
繰延税金資産 | 588 | 584 |
貸倒引当金 | -277 | -286 |
投資その他の資産合計 | 1,694 | 1,354 |
固定資産合計 | 12,150 | 11,552 |
資産合計 | 23,615 | 22,712 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 404 | 274 |
買掛金 | 3,919 | 3,673 |
短期借入金 | 2,700 | 2,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,357 | 1,638 |
リース債務 | - | 86 |
未払金 | 312 | 462 |
未払費用 | 30 | 28 |
未払法人税等 | 405 | 54 |
未払消費税等 | 67 | 89 |
前受金 | 22 | 17 |
預り金 | 159 | 177 |
賞与引当金 | 205 | 186 |
設備関係支払手形 | 40 | 10 |
設備関係未払金 | 216 | 99 |
流動負債合計 | 9,841 | 9,101 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,904 | 1,265 |
長期預り保証金 | 86 | 85 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,820 | 2,820 |
リース債務 | - | 3 |
退職給付引当金 | 806 | 825 |
役員退職慰労引当金 | 50 | 64 |
PCB処理引当金 | 65 | 65 |
固定負債合計 | 5,733 | 5,129 |
負債合計 | 15,575 | 14,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,102 | 2,102 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 10 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,937 | 2,368 |
利益剰余金合計 | 1,937 | 2,379 |
自己株式 | -2 | -3 |
株主資本合計 | 4,037 | 4,479 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4 | 4 |
土地再評価差額金 | 3,998 | 3,998 |
評価・換算差額等合計 | 4,003 | 4,002 |
純資産合計 | 8,040 | 8,481 |
負債純資産合計 | 23,615 | 22,712 |