有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 383 | 557 |
受取手形及び売掛金 | 6,044 | 6,160 |
製品及び仕掛品 | 1,804 | 1,582 |
原材料及び貯蔵品 | 722 | 711 |
繰延税金資産 | 221 | 228 |
その他 | 41 | 42 |
貸倒引当金 | -42 | -56 |
流動資産合計 | 9,174 | 9,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,760 | 6,766 |
減価償却累計額 | -5,101 | -5,222 |
建物及び構築物(純額) | 1,658 | 1,544 |
機械装置及び運搬具 | 7,833 | 7,805 |
減価償却累計額 | -7,100 | -7,298 |
機械装置及び運搬具(純額) | 732 | 507 |
土地 | 7,135 | 7,135 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 0 | 7 |
その他 | 1,607 | 1,621 |
減価償却累計額 | -1,495 | -1,535 |
その他(純額) | 112 | 86 |
有形固定資産合計 | 9,640 | 9,281 |
無形固定資産 | 24 | 21 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 444 | 440 |
繰延税金資産 | 382 | 365 |
その他 | 180 | 48 |
貸倒引当金 | -135 | -8 |
投資その他の資産合計 | 871 | 845 |
固定資産合計 | 10,536 | 10,148 |
資産合計 | 19,711 | 19,374 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,392 | 3,562 |
短期借入金 | 2,144 | 1,519 |
未払法人税等 | 73 | 196 |
賞与引当金 | 173 | 166 |
その他 | 661 | 636 |
流動負債合計 | 6,445 | 6,082 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 770 | 531 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,820 | 2,820 |
退職給付引当金 | 825 | 819 |
役員退職慰労引当金 | 70 | 91 |
PCB処理引当金 | 65 | 65 |
その他 | 11 | 11 |
固定負債合計 | 4,564 | 4,338 |
負債合計 | 11,009 | 10,420 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,102 | 2,102 |
資本剰余金 | - | - |
利益剰余金 | 2,547 | 2,804 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 4,647 | 4,903 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55 | 52 |
土地再評価差額金 | 3,998 | 3,998 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,054 | 4,051 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 8,701 | 8,954 |
負債純資産合計 | 19,711 | 19,374 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 129 | 493 |
受取手形 | 1,066 | 956 |
売掛金 | 4,613 | 5,044 |
製品及び仕掛品 | 1,769 | 1,541 |
原材料及び貯蔵品 | 722 | 711 |
前払費用 | 20 | 19 |
繰延税金資産 | 218 | 224 |
未収入金 | 10 | 19 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -39 | -53 |
流動資産合計 | 8,510 | 8,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,871 | 5,873 |
減価償却累計額 | -4,421 | -4,521 |
建物(純額) | 1,449 | 1,352 |
構築物 | 889 | 892 |
減価償却累計額 | -680 | -700 |
構築物(純額) | 208 | 191 |
機械及び装置 | 7,744 | 7,719 |
減価償却累計額 | -7,016 | -7,216 |
機械及び装置(純額) | 727 | 503 |
車両運搬具 | 86 | 83 |
減価償却累計額 | -81 | -80 |
車両運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具 | 1,593 | 1,613 |
減価償却累計額 | -1,485 | -1,528 |
工具 | 107 | 84 |
土地 | 7,204 | 7,204 |
リース資産 | 10 | 4 |
減価償却累計額 | -6 | -4 |
リース資産(純額) | 3 | 0 |
建設仮勘定 | 0 | 7 |
有形固定資産合計 | 9,707 | 9,348 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 11 | 8 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 24 | 20 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 384 | 377 |
関係会社株式 | 299 | 299 |
従業員に対する長期貸付金 | 20 | 17 |
破産更生債権等 | 135 | 8 |
長期前払費用 | 2 | 2 |
差入保証金 | 9 | 8 |
繰延税金資産 | 378 | 361 |
貸倒引当金 | -135 | -8 |
投資その他の資産合計 | 1,094 | 1,066 |
固定資産合計 | 10,826 | 10,435 |
資産合計 | 19,337 | 19,393 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 91 | 105 |
買掛金 | 2,880 | 3,123 |
短期借入金 | 1,000 | 750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,144 | 769 |
リース債務 | 2 | 0 |
未払金 | 465 | 450 |
未払費用 | 23 | 24 |
未払法人税等 | 42 | 179 |
未払消費税等 | 67 | 42 |
前受金 | 31 | 11 |
預り金 | 98 | 435 |
賞与引当金 | 165 | 159 |
設備関係支払手形 | 3 | 10 |
設備関係未払金 | 38 | 73 |
流動負債合計 | 6,055 | 6,135 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 770 | 531 |
長期預り保証金 | 11 | 11 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,820 | 2,820 |
リース債務 | 0 | - |
退職給付引当金 | 818 | 812 |
役員退職慰労引当金 | 67 | 87 |
PCB処理引当金 | 65 | 65 |
固定負債合計 | 4,553 | 4,327 |
負債合計 | 10,609 | 10,462 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,102 | 2,102 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 21 | 31 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,553 | 2,750 |
利益剰余金合計 | 2,574 | 2,782 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 4,673 | 4,881 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55 | 51 |
土地再評価差額金 | 3,998 | 3,998 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,053 | 4,049 |
純資産合計 | 8,727 | 8,931 |
負債純資産合計 | 19,337 | 19,393 |