有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 264 | 407 |
受取手形及び売掛金 | 4,159 | 4,542 |
製品及び仕掛品 | 2,339 | 2,152 |
原材料及び貯蔵品 | 677 | 654 |
繰延税金資産 | 74 | 78 |
その他 | 39 | 35 |
貸倒引当金 | -4 | -2 |
流動資産計 | 7,550 | 7,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,958 | 6,937 |
減価償却累計額 | -5,607 | -5,609 |
建物及び構築物(純額) | 1,350 | 1,328 |
機械装置及び運搬具 | 8,420 | 8,530 |
減価償却累計額 | -7,547 | -7,648 |
機械装置及び運搬具(純額) | 872 | 882 |
土地 | 7,203 | 7,203 |
建設仮勘定 | 11 | 10 |
その他 | 1,593 | 1,611 |
減価償却累計額 | -1,483 | -1,526 |
その他(純額) | 110 | 85 |
有形固定資産合計 | 9,547 | 9,510 |
無形固定資産 | 72 | 76 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 690 | 440 |
繰延税金資産 | 357 | 427 |
その他 | 28 | 24 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 1,073 | 889 |
固定資産計 | 10,693 | 10,476 |
資産の部合計 | 18,244 | 18,345 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,892 | 2,034 |
短期借入金 | 822 | 859 |
未払法人税等 | 27 | 108 |
賞与引当金 | 145 | 147 |
その他 | 622 | 714 |
流動負債計 | 3,511 | 3,864 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 359 | 268 |
繰延税金負債 | 4 | 4 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,141 |
役員退職慰労引当金 | 63 | 70 |
PCB処理引当金 | 230 | 230 |
退職給付に係る負債 | 1,351 | 1,350 |
その他 | 29 | 46 |
固定負債計 | 4,292 | 4,111 |
負債の部合計 | 7,803 | 7,975 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,627 | 2,627 |
資本剰余金 | 524 | 524 |
利益剰余金 | 2,365 | 2,346 |
自己株式 | -4 | -4 |
株主資本合計 | 5,514 | 5,495 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 257 | 93 |
土地再評価差額金 | 4,668 | 4,779 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,926 | 4,873 |
純資産の部合計 | 10,440 | 10,369 |
負債・純資産合計 | 18,244 | 18,345 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 225 | 245 |
受取手形 | 790 | 793 |
売掛金 | 3,368 | 3,969 |
製品及び仕掛品 | 2,309 | 2,120 |
原材料及び貯蔵品 | 677 | 654 |
前払費用 | 28 | 27 |
未収入金 | 10 | 7 |
繰延税金資産 | 69 | 73 |
その他 | 2 | 2 |
貸倒引当金 | -1 | |
流動資産計 | 7,481 | 7,894 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,014 | 5,986 |
減価償却累計額 | -4,845 | -4,831 |
建物(純額) | 1,168 | 1,155 |
構築物 | 944 | 951 |
減価償却累計額 | -762 | -778 |
構築物(純額) | 181 | 173 |
機械及び装置 | 8,335 | 8,444 |
減価償却累計額 | -7,472 | -7,569 |
機械及び装置(純額) | 863 | 875 |
車両運搬具 | 81 | 83 |
減価償却累計額 | -72 | -76 |
車両運搬具(純額) | 8 | 6 |
工具 | 1,577 | 1,595 |
減価償却累計額 | -1,473 | -1,513 |
工具 | 103 | 81 |
土地 | 7,203 | 7,203 |
建設仮勘定 | 11 | 10 |
有形固定資産合計 | 9,541 | 9,506 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 0 | - |
ソフトウエア | 59 | 64 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 69 | 74 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 610 | 364 |
関係会社株式 | 303 | 303 |
従業員に対する長期貸付金 | 4 | 2 |
破産更生債権等 | 3 | 3 |
長期前払費用 | 4 | 3 |
差入保証金 | 5 | 5 |
繰延税金資産 | 354 | 423 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 1,283 | 1,102 |
固定資産計 | 10,893 | 10,683 |
資産の部合計 | 18,374 | 18,577 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 102 | 184 |
買掛金 | 1,716 | 1,721 |
短期借入金 | 470 | 460 |
1年内返済予定の長期借入金 | 352 | 399 |
未払金 | 299 | 314 |
未払費用 | 20 | 20 |
未払法人税等 | 22 | 101 |
未払消費税等 | 104 | 119 |
前受金 | 1 | 2 |
預り金 | 408 | 570 |
賞与引当金 | 137 | 138 |
設備関係支払手形 | 38 | 32 |
設備関係未払金 | 118 | 193 |
流動負債計 | 3,793 | 4,257 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 359 | 268 |
長期預り保証金 | 26 | 46 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,141 |
退職給付引当金 | 1,338 | 1,337 |
役員退職慰労引当金 | 58 | 64 |
PCB処理引当金 | 230 | 230 |
固定負債計 | 4,266 | 4,088 |
負債の部合計 | 8,059 | 8,346 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,627 | 2,627 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 524 | 524 |
資本剰余金合計 | 524 | 524 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 78 | 91 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 180 | 135 |
繰越利益剰余金 | 2,064 | 2,063 |
利益剰余金合計 | 2,323 | 2,289 |
自己株式 | -4 | -4 |
株主資本合計 | 5,472 | 5,438 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 243 | 81 |
土地再評価差額金 | 4,599 | 4,710 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,843 | 4,792 |
純資産の部合計 | 10,315 | 10,231 |
負債・純資産合計 | 18,374 | 18,577 |