訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2022/12/13 16:10
【資料】
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【項目】
135項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金6,3344,503
受取手形2,5973,360
売掛金※1 95,479※1 97,470
商品及び製品15,12019,990
仕掛品33,17453,481
原材料及び貯蔵品22,68922,720
前渡金1460
前払費用895945
未収入金※1,※3 56,610※1,※3 60,008
短期貸付金※1 30,961※1 28,506
関係会社預け金8,059-
その他6335
貸倒引当金△3,123△3,344
流動資産合計268,872287,734
固定資産
有形固定資産
建物118,590150,634
減価償却累計額△89,120△98,729
建物(純額)29,47051,905
構築物18,51122,789
減価償却累計額△16,622△18,189
構築物(純額)1,8894,600
機械及び装置297,598335,667
減価償却累計額△235,947△256,424
機械及び装置(純額)61,65179,243
車両運搬具9081,168
減価償却累計額△780△961
車両運搬具(純額)128207
工具、器具及び備品50,48950,615
減価償却累計額△43,929△42,693
工具、器具及び備品(純額)6,5607,922
土地29,25629,224
リース資産-32
減価償却累計額-△28
リース資産(純額)-4
建設仮勘定36,91415,391
有形固定資産合計165,868188,496

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
無形固定資産
のれん22,74120,044
借地権603594
特許権5045
商標権13078
ソフトウエア2,6482,724
施設利用権10097
その他1,195972
無形固定資産合計27,46724,554
投資その他の資産
投資有価証券1,7411,719
関係会社株式205,375198,496
出資金574579
関係会社長期貸付金39,15917,133
従業員に対する長期貸付金1-
破産更生債権等21
長期前払費用206224
前払年金費用3,8454,236
繰延税金資産15,47315,408
その他1,8231,277
貸倒引当金△9,312△26
投資損失引当金△253△253
投資その他の資産合計258,634238,794
固定資産合計451,969451,844
資産合計720,841739,578

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金※1 117,830※1 106,821
電子記録債務12,98810,386
短期借入金※1 18,507※1 31,836
1年内償還予定の社債10,000-
1年内返済予定の長期借入金13,72431,699
リース債務-4
未払金※1 28,460※1 25,448
未払費用15,17915,366
未払法人税等2,416336
前受金33134
預り金3,2632,927
役員賞与引当金136146
その他7055
流動負債合計222,606225,158
固定負債
社債-40,000
長期借入金97,76067,249
リース債務-0
退職給付引当金23,28025,884
環境対策引当金622562
その他5201,087
固定負債合計122,182134,782
負債合計344,788359,940
純資産の部
株主資本
資本金26,28426,284
資本剰余金
資本準備金36,69936,699
その他資本剰余金91,77791,777
資本剰余金合計128,476128,476
利益剰余金
利益準備金6,5716,571
その他利益剰余金
特別償却準備金1,317193
固定資産圧縮積立金1,2331,214
別途積立金44,58044,580
繰越利益剰余金168,759173,496
利益剰余金合計222,460226,054
自己株式△1,154△1,157
株主資本合計376,066379,657
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△11△23
繰延ヘッジ損益△24
評価・換算差額等合計△13△19
純資産合計376,053379,638
負債純資産合計720,841739,578

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