有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,577 | 3,957 | |||||||||
| 受取手形 | 3,876 | 446 | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 2,065 | |||||||||
| 売掛金 | 16,150 | 15,108 | |||||||||
| 有価証券 | 24,000 | 37,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,785 | 11,600 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10,924 | 7,160 | |||||||||
| その他 | 1,217 | 284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 73,509 | 77,605 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 58,468 | 58,924 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △50,201 | △51,198 | |||||||||
| 建物(純額) | 8,267 | 7,725 | |||||||||
| 構築物 | 24,978 | 24,714 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △22,659 | △22,833 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,318 | 1,881 | |||||||||
| 機械及び装置 | 323,380 | 323,847 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △304,961 | △309,229 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 18,419 | 14,617 | |||||||||
| 車両運搬具 | 317 | 362 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △299 | △312 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 17 | 50 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 14,574 | 14,056 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △12,147 | △12,288 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,427 | 1,767 | |||||||||
| 土地 | 31,442 | 31,434 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,485 | 1,606 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 65,377 | 59,083 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14 | 37 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26 | 48 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,410 | 6,878 | |||||||||
| 長期貸付金 | 129 | 129 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用 | 89 | 79 | |||||||||
| その他 | 99 | 95 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,736 | 7,185 | |||||||||
| 固定資産合計 | 75,140 | 66,317 | |||||||||
| 資産合計 | 148,650 | 143,922 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,815 | 820 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 1,021 | |||||||||
| 買掛金 | 19,253 | 15,035 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000 | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,563 | 1,313 | |||||||||
| 未払費用 | 9,003 | 8,743 | |||||||||
| 未払法人税等 | 75 | 381 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,877 | |||||||||
| 前受金 | 152 | 586 | |||||||||
| 預り金 | 40 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金 | 394 | 549 | |||||||||
| その他 | 71 | 123 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,371 | 40,499 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,809 | 1,937 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,440 | 4,936 | |||||||||
| 資産除去債務 | 189 | 189 | |||||||||
| その他 | 2,509 | 2,793 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,948 | 18,857 | |||||||||
| 負債合計 | 72,320 | 59,357 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,894 | 30,894 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 28,844 | 28,844 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 28,844 | 28,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,863 | 3,863 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | - | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 311 | 309 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,117 | 23,513 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,292 | 27,687 | |||||||||
| 自己株式 | △6,463 | △6,464 | |||||||||
| 株主資本合計 | 71,568 | 80,961 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,761 | 3,603 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,761 | 3,603 | |||||||||
| 純資産合計 | 76,330 | 84,565 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 148,650 | 143,922 | |||||||||