訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/07/16 15:38
【資料】
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【項目】
82項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金6,9141,577
受取手形4,2513,876
売掛金10,15316,150
有価証券25,00024,000
商品及び製品10,27815,785
原材料及び貯蔵品6,04910,924
その他2681,217
貸倒引当金△14△21
流動資産合計62,90073,509
固定資産
有形固定資産
建物60,89958,468
減価償却累計額及び減損損失累計額△52,188△50,201
建物(純額)8,7118,267
構築物25,15224,978
減価償却累計額及び減損損失累計額△22,805△22,659
構築物(純額)2,3462,318
機械及び装置324,735323,380
減価償却累計額及び減損損失累計額△304,337△304,961
機械及び装置(純額)20,39718,419
車両運搬具306317
減価償却累計額及び減損損失累計額△298△299
車両運搬具(純額)817
工具、器具及び備品15,32314,574
減価償却累計額及び減損損失累計額△12,478△12,147
工具、器具及び備品(純額)2,8452,427
土地31,62931,442
建設仮勘定2,2322,485
有形固定資産合計68,17165,377
無形固定資産
ソフトウエア3414
その他1111
無形固定資産合計4626
投資その他の資産
投資有価証券8,5359,410
長期貸付金129129
従業員に対する長期貸付金168
長期前払費用9889
その他9199
貸倒引当金△0△0
投資その他の資産合計8,8709,736
固定資産合計77,08875,140
資産合計139,988148,650


(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※2 1,8961,815
買掛金13,85519,253
1年内返済予定の長期借入金-21,000
未払金2,6581,563
未払費用7,0849,003
未払法人税等7475
前受金1,344152
預り金8540
賞与引当金250394
その他※2 10671
流動負債合計27,35653,371
固定負債
長期借入金30,0009,000
繰延税金負債2,5002,809
退職給付引当金4,2454,440
資産除去債務205189
その他2,2282,509
固定負債合計39,17918,948
負債合計66,53672,320
純資産の部
株主資本
資本金30,89430,894
資本剰余金
資本準備金28,84428,844
資本剰余金合計28,84428,844
利益剰余金
利益準備金3,8633,863
その他利益剰余金
特別償却準備金00
圧縮記帳積立金316311
繰越利益剰余金11,79614,117
利益剰余金合計15,97718,292
自己株式△6,463△6,463
株主資本合計69,25371,568
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,1994,761
評価・換算差額等合計4,1994,761
純資産合計73,45276,330
負債純資産合計139,988148,650

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