訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,914 | 1,577 | |||||||||
| 受取手形 | 4,251 | 3,876 | |||||||||
| 売掛金 | 10,153 | 16,150 | |||||||||
| 有価証券 | 25,000 | 24,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,278 | 15,785 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 6,049 | 10,924 | |||||||||
| その他 | 268 | 1,217 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14 | △21 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,900 | 73,509 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 60,899 | 58,468 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △52,188 | △50,201 | |||||||||
| 建物(純額) | 8,711 | 8,267 | |||||||||
| 構築物 | 25,152 | 24,978 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △22,805 | △22,659 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,346 | 2,318 | |||||||||
| 機械及び装置 | 324,735 | 323,380 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △304,337 | △304,961 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 20,397 | 18,419 | |||||||||
| 車両運搬具 | 306 | 317 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △298 | △299 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8 | 17 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,323 | 14,574 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △12,478 | △12,147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,845 | 2,427 | |||||||||
| 土地 | 31,629 | 31,442 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,232 | 2,485 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,171 | 65,377 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 34 | 14 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 46 | 26 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,535 | 9,410 | |||||||||
| 長期貸付金 | 129 | 129 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 98 | 89 | |||||||||
| その他 | 91 | 99 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,870 | 9,736 | |||||||||
| 固定資産合計 | 77,088 | 75,140 | |||||||||
| 資産合計 | 139,988 | 148,650 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 1,896 | 1,815 | |||||||||
| 買掛金 | 13,855 | 19,253 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 21,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,658 | 1,563 | |||||||||
| 未払費用 | 7,084 | 9,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74 | 75 | |||||||||
| 前受金 | 1,344 | 152 | |||||||||
| 預り金 | 85 | 40 | |||||||||
| 賞与引当金 | 250 | 394 | |||||||||
| その他 | ※2 106 | 71 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,356 | 53,371 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 30,000 | 9,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,500 | 2,809 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,245 | 4,440 | |||||||||
| 資産除去債務 | 205 | 189 | |||||||||
| その他 | 2,228 | 2,509 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39,179 | 18,948 | |||||||||
| 負債合計 | 66,536 | 72,320 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,894 | 30,894 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 28,844 | 28,844 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 28,844 | 28,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,863 | 3,863 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | 0 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 316 | 311 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,796 | 14,117 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,977 | 18,292 | |||||||||
| 自己株式 | △6,463 | △6,463 | |||||||||
| 株主資本合計 | 69,253 | 71,568 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,199 | 4,761 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,199 | 4,761 | |||||||||
| 純資産合計 | 73,452 | 76,330 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 139,988 | 148,650 | |||||||||