有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,496 | 15,037 | |||||||||
| 受取手形 | 6,716 | ※6 6,776 | |||||||||
| 売掛金 | 16,198 | 17,698 | |||||||||
| 電子記録債権 | 5,786 | ※6 7,427 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,557 | 9,065 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,146 | 4,264 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,740 | 1,981 | |||||||||
| 前渡金 | 36 | 25 | |||||||||
| 前払費用 | 267 | 212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 662 | 838 | |||||||||
| その他 | 1,434 | 2,281 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 61,031 | 65,598 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 5,559 | ※1 5,348 | |||||||||
| 構築物 | 766 | 747 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 7,095 | ※1 6,941 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 715 | 662 | |||||||||
| 土地 | ※1 12,361 | ※1 12,361 | |||||||||
| リース資産 | 30 | 15 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 442 | 301 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,991 | 26,399 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 159 | 263 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 164 | 99 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 324 | 362 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,986 | 12,010 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,589 | 8,524 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 104 | 104 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,099 | 1,037 | |||||||||
| 長期前払費用 | 88 | 96 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,383 | 2,164 | |||||||||
| その他 | 953 | 836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △15 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,186 | 24,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 51,502 | 51,520 | |||||||||
| 資産合計 | 112,534 | 117,119 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,518 | ※6 5,467 | |||||||||
| 買掛金 | 5,751 | 6,348 | |||||||||
| 電子記録債務 | 5,736 | ※6 7,342 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※5 20,600 | ※1,※5 19,900 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 7,100 | ※5 2,067 | |||||||||
| リース債務 | 15 | 8 | |||||||||
| 未払金 | 943 | 1,354 | |||||||||
| 未払費用 | 1,583 | 1,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 463 | 307 | |||||||||
| 前受金 | 1,146 | 822 | |||||||||
| 預り金 | 2,204 | 2,243 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,210 | 1,110 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 76 | 199 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 21 | 21 | |||||||||
| その他の引当金 | 2 | 2 | |||||||||
| その他 | 114 | 110 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,488 | 48,907 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 0 | ※5 4,333 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 7 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,559 | 5,862 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 127 | 99 | |||||||||
| 資産除去債務 | 104 | 105 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,808 | 10,408 | |||||||||
| 負債合計 | 56,296 | 59,316 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 31,186 | 31,186 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,959 | 6,959 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,959 | 6,959 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 287 | 356 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,448 | 17,718 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 16,735 | 18,074 | |||||||||
| 自己株式 | △1,771 | △1,761 | |||||||||
| 株主資本合計 | 53,110 | 54,459 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,125 | 3,343 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,127 | 3,343 | |||||||||
| 純資産合計 | 56,237 | 57,802 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 112,534 | 117,119 | |||||||||