有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,421 | 9,231 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 5,779 | 6,737 |
| 商品及び製品 | 1,944 | 1,780 |
| 仕掛品 | 2,424 | 2,442 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,314 | 1,203 |
| 繰延税金資産 | 259 | 277 |
| その他 | 124 | 150 |
| 流動資産合計 | 19,268 | 21,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,924 | 9,950 |
| 減価償却累計額 | △7,002 | △7,156 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 2,922 | ※2 2,793 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,483 | 26,861 |
| 減価償却累計額 | △21,408 | △21,779 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 5,075 | ※2 5,081 |
| 土地 | ※2 1,588 | ※2 1,589 |
| リース資産 | 69 | 22 |
| 減価償却累計額 | △41 | △10 |
| リース資産(純額) | 27 | 12 |
| 建設仮勘定 | 17 | 28 |
| その他 | 1,581 | 1,576 |
| 減価償却累計額 | △1,335 | △1,360 |
| その他(純額) | 245 | 216 |
| 有形固定資産合計 | 9,878 | 9,722 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 175 | 117 |
| ソフトウエア仮勘定 | 78 | 117 |
| その他 | 51 | 57 |
| 無形固定資産合計 | 305 | 292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 643 | ※1 864 |
| 関係会社出資金 | 192 | 192 |
| 繰延税金資産 | 949 | 940 |
| その他 | 248 | 226 |
| 投資その他の資産合計 | 2,033 | 2,224 |
| 固定資産合計 | 12,216 | 12,238 |
| 資産合計 | 31,485 | 34,063 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 3,390 | 3,973 |
| 短期借入金 | 1,275 | 667 |
| リース債務 | 37 | 8 |
| 未払法人税等 | 213 | 626 |
| 未払消費税等 | 34 | 93 |
| 賞与引当金 | 520 | 541 |
| 役員賞与引当金 | 23 | 28 |
| 資産除去債務 | 1 | - |
| その他 | 501 | 485 |
| 流動負債合計 | 5,998 | 6,425 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 704 |
| リース債務 | 16 | 8 |
| 退職給付引当金 | 2,897 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 142 | 143 |
| 退職給付に係る負債 | - | 3,094 |
| 資産除去債務 | 21 | 21 |
| 固定負債合計 | 3,077 | 3,971 |
| 負債合計 | 9,076 | 10,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 5,446 | 5,446 |
| 利益剰余金 | 11,947 | 13,037 |
| 自己株式 | △32 | △36 |
| 株主資本合計 | 22,360 | 23,447 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 160 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △165 | △93 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △74 |
| その他の包括利益累計額合計 | △147 | △8 |
| 少数株主持分 | 196 | 226 |
| 純資産合計 | 22,408 | 23,665 |
| 負債純資産合計 | 31,485 | 34,063 |