有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 203,292 | 200,948 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 36,209 | ※2,4 36,870 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,198,484 | ※1 1,506,753 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,014,344 | 895,927 | |||||||||
| 仕掛品 | 791,459 | 898,061 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 363,851 | 344,731 | |||||||||
| 前払費用 | 11,618 | 12,851 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 107,599 | 110,178 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 88,750 | 88,750 | |||||||||
| 預け金 | ※1 2,684,983 | ※1 3,306,230 | |||||||||
| その他 | 27,870 | 24,103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △807 | △990 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,527,655 | 7,424,415 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,725,382 | 3,916,851 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,134,859 | △2,188,260 | |||||||||
| 建物(純額) | ※3 1,590,522 | ※3 1,728,590 | |||||||||
| 構築物 | 598,779 | 635,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △496,299 | △514,101 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※3 102,479 | ※3 121,823 | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,270,960 | 8,874,240 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,261,692 | △6,807,688 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※3 2,009,268 | ※3 2,066,551 | |||||||||
| 車両運搬具 | 98,904 | 45,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,368 | △44,402 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6,535 | 1,074 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 474,143 | 502,322 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △410,657 | △440,835 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 63,485 | 61,486 | |||||||||
| 土地 | 1,860,198 | 1,860,198 | |||||||||
| リース資産 | 115,289 | 59,566 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,929 | △55,941 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11,360 | 3,625 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 112,100 | 370,575 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,755,950 | 6,213,926 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 11,838 | 22,202 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,838 | 22,202 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,477 | 6,662 | |||||||||
| 関係会社株式 | 146,177 | 146,177 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 43,750 | 35,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 971 | 22,510 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 155,920 | 153,472 | |||||||||
| その他 | 23,686 | 23,088 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,208 | △5,206 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 372,775 | 381,703 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,140,564 | 6,617,831 | |||||||||
| 資産合計 | 12,668,220 | 14,042,247 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 55,150 | ※4 48,780 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 916,254 | ※1 964,095 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 11,957 | 715 | |||||||||
| 未払金 | 663,660 | 1,268,579 | |||||||||
| 未払費用 | 76,441 | 75,728 | |||||||||
| 未払法人税等 | 362,887 | 231,095 | |||||||||
| 未払事業所税 | 20,302 | 20,663 | |||||||||
| 未払消費税等 | 99,614 | 47,469 | |||||||||
| 預り金 | ※1 31,648 | ※1 45,121 | |||||||||
| 賞与引当金 | 182,000 | 195,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 36,000 | - | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 50,065 | ※4 78,853 | |||||||||
| その他 | 4,077 | 2,169 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,610,059 | 3,078,271 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | - | 2,682 | |||||||||
| 長期未払金 | 12,061 | 12,061 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 483,847 | 480,036 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 4,537 | 4,537 | |||||||||
| 固定負債合計 | 700,446 | 599,317 | |||||||||
| 負債合計 | 3,310,505 | 3,677,588 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,557,000 | 1,557,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,566,000 | 1,566,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,566,000 | 1,566,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200,826 | 200,826 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,341,857 | 6,351,175 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,242,683 | 7,252,002 | |||||||||
| 自己株式 | △9,174 | △10,982 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,356,509 | 10,364,020 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,205 | 639 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,205 | 639 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,357,714 | 10,364,658 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,668,220 | 14,042,247 | |||||||||