サンユウ(5697)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,092,363 | 10,066,471 |
| 売上原価 | 10,509,786 | 9,167,048 |
| 売上総利益 | 1,582,576 | 899,422 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 354,385 | 320,084 |
| 役員報酬 | - | 124,589 |
| 給料及び手当 | 219,700 | 251,320 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,200 | 27,960 |
| 退職給付費用 | 52,410 | 7,626 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,596 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,777 | 11,077 |
| 減価償却費 | 28,579 | 38,513 |
| その他 | 451,122 | 313,745 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,150,771 | 1,094,916 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 431,805 | -195,493 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,143 | 4,659 |
| 受取配当金 | 15,572 | 7,004 |
| 鉄屑売却収入 | 5,170 | 2,363 |
| 助成金収入 | - | 26,226 |
| その他 | 17,385 | 15,322 |
| 営業外収益合計 | 40,272 | 55,575 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,395 | 15,735 |
| 売上割引 | 2,819 | 1,503 |
| 株式交付費 | 4,306 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,550 | 700 |
| その他 | 2,877 | 923 |
| 営業外費用合計 | 16,950 | 18,862 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 455,128 | -158,780 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 89 | 792 |
| 投資有価証券売却益 | 6,100 | 2,860 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,550 | - |
| 特別利益合計 | 8,740 | 3,652 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 20,772 | 3,368 |
| 固定資産売却損 | 903 | - |
| 投資有価証券評価損 | 84,796 | - |
| 出資金評価損 | 18,229 | - |
| 役員退職慰労金 | 24,702 | - |
| 特別損失合計 | 149,404 | 3,368 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 314,463 | -158,496 |
| 法人税 | 198,361 | 5,811 |
| 法人税等調整額 | 13,235 | -47,259 |
| 法人税等合計 | 211,597 | -41,447 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 102,866 | -117,049 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 1,704,295 | 1,157,634 |
| 製品売上高 | 10,360,236 | 8,895,017 |
| 売上高合計 | 12,064,532 | 10,052,652 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 716,765 | 965,731 |
| 当期製品製造原価 | 9,213,326 | 7,973,563 |
| 合計 | 9,930,092 | 8,939,294 |
| 製品期末たな卸高 | 965,731 | 952,945 |
| 製品売上原価 | 8,964,361 | 7,986,348 |
| 売上原価合計 | 10,499,442 | 9,175,349 |
| 売上総利益 | 1,565,090 | 877,302 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 354,100 | 319,921 |
| 役員報酬 | 101,340 | 116,601 |
| 給料及び手当 | 217,218 | 221,384 |
| 賞与 | 55,017 | 33,431 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,200 | 27,440 |
| 退職給付費用 | 66,248 | 9,631 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,596 | - |
| 法定福利費 | 51,010 | 46,003 |
| 減価償却費 | 28,577 | 38,510 |
| その他 | 237,800 | 232,709 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,147,107 | 1,045,634 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 417,982 | -168,331 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,402 | 4,840 |
| 受取配当金 | 15,572 | 7,004 |
| 関係会社受取賃貸料 | 9,600 | 9,600 |
| 鉄屑売却収入 | 5,170 | 2,363 |
| 助成金収入 | - | 26,226 |
| その他 | 18,933 | 16,759 |
| 営業外収益合計 | 51,678 | 66,794 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,395 | 15,735 |
| 売上割引 | 2,819 | 1,503 |
| 株式交付費 | 4,306 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,550 | 700 |
| 関係会社賃貸費用 | 8,142 | 7,419 |
| その他 | 140 | 100 |
| 営業外費用合計 | 22,355 | 25,459 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 447,304 | -126,996 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 89 | 792 |
| 投資有価証券売却益 | 6,100 | 2,860 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,550 | - |
| 特別利益合計 | 8,740 | 3,652 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 20,717 | 3,360 |
| 固定資産売却損 | 903 | - |
| 投資有価証券評価損 | 84,796 | - |
| 出資金評価損 | 18,229 | - |
| 役員退職慰労金 | 24,702 | - |
| 特別損失合計 | 149,349 | 3,360 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 306,695 | -126,703 |
| 法人税 | 195,366 | 5,318 |
| 法人税等調整額 | 11,617 | -48,430 |
| 法人税等合計 | 206,984 | -43,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 99,711 | -83,592 |