サンユウ(5697)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,066,471 | 12,907,780 |
| 売上原価 | 9,167,048 | 11,250,451 |
| 売上総利益 | 899,422 | 1,657,328 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 320,084 | 355,498 |
| 給料及び手当 | 251,320 | 281,025 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,960 | 36,760 |
| 退職給付費用 | 7,626 | 23,627 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,077 | 5,981 |
| 役員報酬 | 124,589 | 116,456 |
| 減価償却費 | 38,513 | 98,487 |
| その他 | 313,745 | 407,229 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,094,916 | 1,325,066 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -195,493 | 332,261 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,659 | 2,600 |
| 受取配当金 | 7,004 | 5,999 |
| 鉄屑売却収入 | 2,363 | 4,637 |
| 受取賃貸料 | - | 9,303 |
| 受取保険金 | - | 6,420 |
| 助成金収入 | 26,226 | - |
| その他 | 15,322 | 9,509 |
| 営業外収益合計 | 55,575 | 38,469 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,735 | 17,256 |
| 売上割引 | 1,503 | 3,384 |
| 貸倒引当金繰入額 | 700 | - |
| その他 | 923 | 515 |
| 営業外費用合計 | 18,862 | 21,155 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -158,780 | 349,576 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 792 | 3,553 |
| 投資有価証券売却益 | 2,860 | - |
| 債務免除益 | - | 20,000 |
| 特別利益合計 | 3,652 | 23,553 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,368 | 15,389 |
| 固定資産売却損 | - | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 33,580 |
| 特別損失合計 | 3,368 | 48,981 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -158,496 | 324,148 |
| 法人税 | 5,811 | 130,627 |
| 法人税等調整額 | -47,259 | 49,029 |
| 法人税等合計 | -41,447 | 179,657 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 144,490 |
| 少数株主利益 | - | - |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -117,049 | 144,490 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 1,157,634 | 1,507,551 |
| 製品売上高 | 8,895,017 | 11,389,014 |
| 売上高合計 | 10,052,652 | 12,896,566 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 965,731 | 952,945 |
| 当期製品製造原価 | 7,973,563 | 9,941,535 |
| 合計 | 8,939,294 | 10,894,481 |
| 製品期末たな卸高 | 952,945 | 1,015,086 |
| 製品売上原価 | 7,986,348 | 9,879,394 |
| 売上原価合計 | 9,175,349 | 11,231,309 |
| 売上総利益 | 877,302 | 1,665,257 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 319,921 | 355,026 |
| 役員報酬 | 116,601 | 101,962 |
| 給料及び手当 | 221,384 | 248,613 |
| 賞与 | 33,431 | 26,662 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,440 | 35,400 |
| 退職給付費用 | 9,631 | 27,204 |
| 法定福利費 | 46,003 | 46,955 |
| 減価償却費 | 38,510 | 78,022 |
| その他 | 232,709 | 279,485 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,045,634 | 1,199,331 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -168,331 | 465,926 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,840 | 10,009 |
| 受取配当金 | 7,004 | 5,999 |
| 鉄屑売却収入 | 2,363 | 2,743 |
| 関係会社受取賃貸料 | 9,600 | 12,650 |
| 受取賃貸料 | - | 8,583 |
| 受取保険金 | - | 6,420 |
| 助成金収入 | 26,226 | - |
| その他 | 16,759 | 11,524 |
| 営業外収益合計 | 66,794 | 57,930 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,735 | 17,256 |
| 売上割引 | 1,503 | 3,384 |
| 貸倒引当金繰入額 | 700 | - |
| 関係会社賃貸費用 | 7,419 | 16,377 |
| その他 | 100 | 494 |
| 営業外費用合計 | 25,459 | 37,512 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -126,996 | 486,344 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 792 | 3,553 |
| 投資有価証券売却益 | 2,860 | - |
| 債務免除益 | - | 20,000 |
| 特別利益合計 | 3,652 | 23,553 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,360 | 15,389 |
| 固定資産売却損 | - | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 33,580 |
| 特別損失合計 | 3,360 | 48,981 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -126,703 | 460,916 |
| 法人税 | 5,318 | 120,937 |
| 法人税等調整額 | -48,430 | 51,077 |
| 法人税等合計 | -43,111 | 172,015 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -83,592 | 288,901 |