5915 駒井ハルテック

5915
2024/04/26
時価
95億円
PER 予
14.94倍
2010年以降
赤字-46.56倍
(2010-2023年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.22-0.76倍
(2010-2023年)
配当 予
3.65%
ROE 予
1.96%
ROA 予
0.87%
資料
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業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2020年2月12日 15:00
【資料】
業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想39,000
予想36,000
増減額-3,000
増減率-7.7%
前期実績44,002
営業利益
前回予想1,300
予想400
増減額-900
増減率-69.2%
前期実績2,012
経常利益
前回予想1,400
予想700
増減額-700
増減率-50%
前期実績2,144
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想1,100
予想530
増減額-570
増減率-51.8%
前期実績-764
1株当たり当期純利益
前回予想233.15
予想112.08
前期実績
個別 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想34,000
予想32,000
増減額-2,000
増減率-5.9%
前期実績40,174
営業利益
前回予想1,000
予想450
増減額-550
増減率-55%
前期実績1,906
経常利益
前回予想1,100
予想720
増減額-380
増減率-34.5%
前期実績2,054
当期純利益
前回予想970
予想570
増減額-400
増減率-41.2%
前期実績-813
1株当たり当期純利益
前回予想205.59
予想120.54
前期実績

業績予想修正の理由

(1)個別業績売上高につきましては、橋梁、鉄骨ともに発注量が大幅に減少していることに加え、鉄骨を中心に難易度の高い工事が流れ進捗度が低下していることなどにより前回予想を下回る見込みであります。利益につきましては、一部大型橋梁工事の追加変更の獲得があったものの、売上高の減少、一部大型鉄骨工事において加工費、輸送費等が増加していること及び販売費及び一般管理費の調査研究費が増加していることなどにより営業利益、経常利益及び当期純利益は前回予想を下回る見込みであります。(2)連結業績個別業績予想の修正に加え、一部子会社の収益が悪化していることなどにより修正するものであります。(注)本資料に記載されている予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。