アマテイ(5952)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,352,316 | 5,126,798 |
| 売上原価 | 4,456,311 | 4,288,249 |
| 売上総利益 | 896,005 | 838,549 |
| 販売費及び一般管理費 | 835,873 | 824,862 |
| 全事業営業利益 | 60,131 | 13,687 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 83 | 59 |
| 受取配当金 | 1,066 | 4,180 |
| 受取賃貸料 | 11,199 | 15,639 |
| 助成金収入 | - | 18,766 |
| その他 | 8,086 | 11,940 |
| 営業外収益計 | 20,436 | 50,585 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 36,979 | 32,853 |
| 手形売却損 | 390 | 598 |
| 売上割引 | 7,749 | 7,172 |
| その他 | 243 | 735 |
| 営業外費用計 | 45,362 | 41,360 |
| 当期経常利益 | 35,205 | 22,912 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 69,948 |
| 特別利益計 | - | 69,948 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,599 | 22,131 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,666 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 662 | - |
| 特別損失計 | 4,928 | 22,131 |
| 税引前当年度純利益 | 30,276 | 70,729 |
| 法人税 | 4,798 | 7,153 |
| 法人税等調整額 | -1,330 | 1,441 |
| 法人税等合計 | 3,467 | 8,594 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 26,808 | 62,135 |
| 少数株主持分利益 | 1,441 | 3,262 |
| 当年度純利益 | 25,367 | 58,873 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,792,171 | 1,769,272 |
| 商品売上高 | 2,480,456 | 2,245,225 |
| 売上高合計 | 4,272,628 | 4,014,498 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 209,820 | 255,885 |
| 商品期首たな卸高 | 260,641 | 238,701 |
| 当期製品製造原価 | 1,486,058 | 1,484,271 |
| 当期商品仕入高 | 2,060,581 | 1,894,211 |
| 合計 | 4,017,101 | 3,873,069 |
| 他勘定振替高 | 8,684 | 8,820 |
| 製品期末たな卸高 | 255,885 | 296,829 |
| 商品期末たな卸高 | 238,701 | 255,346 |
| 売上原価合計 | 3,513,829 | 3,312,073 |
| 売上総利益 | 758,798 | 702,424 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 226,220 | 214,299 |
| 保管費 | 8,119 | 22,724 |
| 役員報酬 | 52,060 | 46,655 |
| 従業員給料 | 169,813 | 161,927 |
| 従業員賞与 | 12,936 | 12,677 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,407 | 12,460 |
| 福利厚生費 | 49,653 | 42,489 |
| 退職給付費用 | 20,565 | 27,929 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,062 | 5,925 |
| 賃借料 | 23,802 | 22,967 |
| 修繕費 | 6,153 | 6,944 |
| 租税公課 | 13,816 | 12,954 |
| 旅費及び交通費 | 21,432 | 20,083 |
| 交際費 | 1,566 | 1,763 |
| 消耗品費 | 4,614 | 5,085 |
| 通信費 | 7,077 | 6,293 |
| 貸倒引当金繰入額 | -202 | -1,098 |
| 減価償却費 | 24,659 | 23,903 |
| その他 | 57,303 | 55,702 |
| 販売費・一般管理費計 | 718,061 | 701,689 |
| 全事業営業利益 | 40,737 | 734 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,528 | 1,504 |
| 受取配当金 | 1,005 | 4,180 |
| 仕入割引 | 1,751 | 1,550 |
| 受取賃貸料 | 11,199 | 15,639 |
| 業務受託料 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | 1,687 | 3,729 |
| 営業外収益計 | 18,612 | 28,043 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,910 | 23,001 |
| 売上割引 | 7,749 | 7,172 |
| その他 | 320 | 636 |
| 営業外費用計 | 33,981 | 30,810 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,368 | -2,031 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 69,948 |
| 特別利益計 | - | 69,948 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,599 | 21,267 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,666 | - |
| 特別損失計 | 4,266 | 21,267 |
| 税引前当年度純利益 | 21,101 | 46,649 |
| 法人税 | 3,885 | 6,240 |
| 法人税等合計 | 3,885 | 6,240 |
| 当年度純利益 | 17,216 | 40,409 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 423 | 758 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 248,101 | 242,286 |
| 従業員給料 | 197,520 | 190,303 |
| 減価償却費 | 28,417 | 30,790 |
| 貸倒引当金繰入額 | -181 | -1,066 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,708 | 14,878 |
| 退職給付費用 | 34,150 | 30,296 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,827 | 7,689 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|